您好 您这样写分录可以的 把三笔分录合并为两笔分录了而已
10000开票时是6.2,中间是6.1,收到时6.0 借:应收账款 620 贷:主营业务收入 620 借 财务费用-汇兑损益 10 贷 应收账款 10 借 银行存款 60 贷财务费用-汇兑损益 10 贷 应收账款 600 10000开票时是6.2,中间是6.3,收到时6.6 借:应收账款 620 贷:主营业务收入 620 借 财务费用-汇兑损益负数 10 贷 应收账款 10 借 银行存款 66 贷财务费用-汇兑损益 30 贷 应收账款 630对
你好,餐饮公司关于收入,我做的是借应收账款1000贷主营业务收入1000,收到款借银行存款,财务费用,贷应收账款,这边会计说是银行到账,分录是借银行存款,贷应收账款,应收账款包含了财务费用,有什么影响吗
应收账款期初借方金额是扣减财务费用的,本期借方发生额是应收账款帐面金额,本期贷方发生额是加上手续费的金额,期末余额是等于银行存款的金额,这样做的对吗,我做的是借应收账款贷主营业务收入,收到款是借银行存款,财务费用,贷应收账款
我们是餐饮公司关于平台上的财务费用手续费,手续费能在平台上找到我做的是借应收账款,贷主营业务收入,到账是借银行存款财务费用,贷应收账款,公司的会计说发生了借应收账款贷主营业务收入,到款借银行存款,贷应收账款,还要做一笔,借财务费用贷应收账款,这个对吗,
老师好,收入当月同时收到了货款时,可以合并做一笔分录吗?借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费,还是要应收账款过度一下呢?借:应收账款,贷:主营业务收入 应交税费。借:银行存款,贷:应收账款
个人所得税app账号绑定问题要找哪个啊
12月1日,租赁期满,甲公司将该非专利技术出售,出售价款为400万元,全部款项有入银行。写分录
旅游公司内账,公司支付了市场部员工的劳动报酬补偿2000元,市场部员工用管理费福利费用这个科目吗?还是营业费用,要不要计提?计提的话应付职工薪酬用什么明细呢?
用管理费用—福利费不是用营业费用吗?不需要计提吗?
旅游公司内账,公司支付了一个市场部员工的劳动报酬补偿,怎么做账呢?
1.根据下列资料,分别按权责发生制和收付实现制对本月的费用加以确认,并计算出费用总额。(列出计算过程)下品(1)本月负担以前月份已经预付的费用2700元。(2)本月负担须在下月份支付的费用1200元。(3)本月支付并应负担的费用1480元。(4)顶付应由下月份负担的费用2840元。(5)支付上月份已经负担的费用9260元。
编制相应的会计分录:1、从银行取得3个月年利率为1.2%的借款10万元信入银行。2、以银行存款35100元付讫购买材料的价款和税款,材料未验收,增值税适用税车为%.3、对外销售商品一批,不含税售价总额为4万元,增值税适用税率为17%,贷款及税款未收到。4、收到上述销售商品的货款及税款,存入银行。5、结转已销售商品的实际成本3万元。6、收到投资者投入公司一项专利权,价值80,000元。7、以银行存款偿还前欠B公司的账款2万元。8、计提固定资产折旧费7980元,其中生产车间折旧费6000元,厂部管理部门折旧费1980元。9、企业预借给采购员王平差旅费1000元,现金付讫。10、三天后王平出差回来到财务科报账,实际报销差旅费用1300元,差额以现金补齐。
您好 如何查找上市公司财务报告里面的期初净资产
案例分析甲公司是一家小汽车生产企业,为增值税一般纳税人,本年1月对外销售A型号的小汽车时共有三种价格:以100000元的单价销售600辆;以105000元的单价销售300辆;以110000元的单价销售100辆。甲公司当月以150辆A型号的小汽车向乙公司抵偿债务,双方按当月的加权平均销售价格确定抵偿债务金额。该批小汽车的消费税税率为12%。请对其进行纳税筹划。
分别计算两种方案下北京佳韵酒坊有限公司的应纳消费税额及税后利润,方案中金额均不含增值税。方案一:委托北京厚醇酒艺有限公司加工成酒精,然后收回后由北京佳韵酒坊有限公司生产成杏花村”品牌白酒销售。即北京佳韵酒坊有限公司以价值250万元的原料委托北京厚醇酒艺有限公司加工成酒精,双方协议加工费为150万元,加工成300吨酒精运回北京佳韵酒坊有限公司后,再由北京佳韵酒坊有限公司加工成500吨品牌白酒销售,每吨售价2万元,公司加工的成本以及应该分摊的相关费用合计为70万元。方案二:委托北京厚醇酒艺有限公司加工高纯度白酒,然后由北京佳韵酒坊有限公司生产成杏花村”品牌白酒销售。即北京佳韵酒坊有限公司以价值250万元的原料委托北京厚醇酒艺有限公司加工成高纯度白酒,双方协议加工费为180万元,加工成400吨高纯度白酒运回北京佳韵酒坊有限公司后,再加工成500吨杏花村”品牌白酒销售,每吨售价2万元,公司加工的成本以及应该分摊的相关费用合计40万元。求方案一,方案二各自的消费税税额和税后利润,老师直接给我得数,我怕太多了看不到
他说我做的不对,她说每个月的财务费用要体现出来,我做的分录因为银行到账的金额有可能是跨月的,手续费用到了下个月,公司会计做的是手续费直接做在当月的,麻烦问一下,我这个做法是对的吗
手续费用到了下个月 那分开做比较合适 不要并在一笔做 就是做三笔比较清晰