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老师您好,我看我公司之前的会计做账,收到原材料且付款了,没有收到发票,是借:原材料,贷:银行存款。次月收到发票,又记了借:原材料,贷:预付账款。这是不是记错了呀?但是我看电子明细账上没有第二笔的借:原材料。这正确的应该怎么处理呀?

2022-02-17 20:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-17 20:27

您好 如果重复记了原材料科目 那是有误的 可以把原材料明细账截图我看看吗

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快账用户3870 追问 2022-02-17 20:33

凭证和明细账麻烦您看一下

凭证和明细账麻烦您看一下
凭证和明细账麻烦您看一下
凭证和明细账麻烦您看一下
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快账用户3870 追问 2022-02-17 20:33

还有一张

还有一张
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齐红老师 解答 2022-02-17 20:37

您软件上看下22#凭证还在么?有没有作废或者修改为写别的分录

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入库但没收到发票应该先暂估,来了红冲再做正确分录
2022-02-17
您好 如果重复记了原材料科目 那是有误的 可以把原材料明细账截图我看看吗
2022-02-17
借预付账款贷原材料 借原材料 进项 贷预付账款
2020-10-25
你好  这样是对的哈 。 可以这样来做的  
2020-10-27
你好!第一种情况应该是通过预付账款科目核算。剩下的处理没有问题。不考虑进项税的话。
2020-09-16
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