你好 内账没有规定,按老板要求做就行 和发票没有关系 也不抵进项

程老师,内账做账需要哪些单据,外账除了发票还需要哪些单据呢? 像内外账毕竟是不同的账目但是需要的单据会相同吗?哪个才需要原件?怎么来反应出不同的数据(内账和外账数据)毕竟内账是自己看的,真实的,外账是给税务局的,会有冲突吗?像增值税怎样才能少交税,月销售额大于10万。 而企业所得税进项不能抵扣只能通过成本票提高成本降低利润,但是工资也是一笔,到底按多少发放合适,多了要交个人所得,少了不好算成本抵扣企业所得税?
内账是反映公司的真实业务。如果不是公司的真实业务,那么就算取得合法的票据,也不能做到内账里,是吗?比如老板给自己家里买家电等和公司经营无关的,即使抵扣了进项,也不做进内账?
老师 ,我们是冻品进销存公司的,公司的外帐就是根据发票简单的做收入,然后根据进项每个月全部结转成本了,只有内账才会根据进销存有入库单出库单,收款单,真实的做账,但是外帐没有那些单子,如果人家过来查账发现我们日常工作又有打单员啥的,但是账上却什么单也没有,是不是觉得很奇怪?一猜就能猜到我们有内账了吧?这样想不给内账人家看也不行了是吧?
请问您教我的这个分录整套业务做完后能在科目余额表里或者项目明细表里查到此项目的余额嘛?这样我好给人家对账,就是一个月下来,可以看到项目差我或者我差对方,还有成本是否差,如果这个月我这个项目我没有开票那这个成本不就增大了吗,因我公司还有自己经营的项目,所以我要在内账里面真实提现我的收入和成本。因挂靠项目我的真实收入是进账了扣除税费管理费剩下的打给对方,对方根据我开票金额减去W的管理费后找成本票来冲减开票收入。所以按往来来挂账,在科目余额表里就看不到这个项目的余额情况,如果我不挂往来只挂挂靠人进出,那成本这边又怎么挂也在余额表里不能直观查看项目情况
请教下关于进口业务。进口报关单上境内收货人A 和消费使用单位B是不同的两家公司, 并且在“海关进口增值税专用缴款书”上的缴款单位写了境内收货人的公司A。 我们问过第一家财务公司,他们的解释说,因为B是“消费使用单位”, 才真正拥有货物所有权。 如果缴款书开给A, A因为没有货物所有权,即使进项税缴款书开给A,但A也不能享有进项税抵扣。 这样的说法对吗? 另外,我们又咨询过第二家财务公司,另一种说法是: A可以不充当“纯代理”(即进口买卖的业务实际是B在做,不是A来做); A应该要充当“代理进口”,然后做经销销售给B,相当于对境内销售,再给B开具国内的增值税专用发票; 这样的话,A就可以用海关开具的”进口增值税专用缴款书”上的进项税,来抵扣销售开具给B的国内专用发票上的”销项税“? 上面哪个说法对?
老师你好,我公司有限公司,装修房子10万元,做账时候可以直接记管理费用10万,不摊销可以吗?
离职补偿分录请问请问
个体,已开发票不含税金额2,242,680.38,税额22,705.02,成本费用票230819.89,要交多少钱的经营所得,怎么计算
你好老师我问下因为房租对方不租给我们,加上所有赔偿30万怎么做账需要教所得税嘛
我们公司账面显示一家公司预收款借方,但他们公司显示我们欠他票。可能我们开的票他少记账了,想跟他对账,让他发一份往来账明细我核对是这样吗
平台点单金额是328062.50元, 中标服务费1.5%:328062.50*1.5%=4920.94元 平台服务费0.8%:328062.50*0.8%=2624.50元 管理费5%:328062.50*5%=16403.13元 则兴源应开票给亚坤:328062.50-4920.94-2624.50-16403.13=304113.93元,老师这样算是对的吗,都开的专票
文文老师在没,发票重复入库两次,怎么处理,隔月了
会计办公需要的所有办公用品可以给我个清单吗
老师您好,24年12月份供应商有一个型号的票多开给我们了,然后有另一个型号未开给我们,需要红冲重新开吗?
#提问#请问老师公司有个洗浴中心,原来单独领的营业执照,那现在租出去了,合同签的是公司,那原来洗浴中心的账还用做吗?谢谢
那按正常来说只要抵扣了的专票,就必须做进内账吗?
你好 内账是发生的业务就要入账
和公司无关的,老板没说记不记的,通常做进内账里吗
票子是为了抵扣进项给的专票,但和公司无关的,老板没表态做不做账
你好 对 和公司无关的,老板没说记不记的,通常做进内账里 ,内账听老板的