间接费用里的福利费,集体福利不能抵扣
老师请问公司中秋节购买购物卡发给员工,大家是如何记账的,我是直接计入借管理费用-福利费 销售费用-福利费 贷银行存款 这种情况入账可以吗
请问1员工亲属来项目上探望员工,发生的住宿费和餐费,算是福利费,还是招待费?福利费的话还要和工资合并申报?2公司包车让农民工到项目上,财务一直没有设置间接费用科目,都是进管理费用,那这个算管理费用,交通费吗?
请问项目上购买背心和安全帽计入直接费用还是间接费用里的福利费?这个可以抵扣吗?
请问老师,外购商品用于员工中秋福利,开进来的是普通发票,没有进项抵扣,可以直接入员工福利费哈,并且有员工签字的福利品领用表,这样操作正确吗?
你好,老师请问我们有个专票是福利性质的 不可以抵扣 这个做账税额直接做到费用里面吗
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
那我已经抵扣了,是不是下个月直接转出就行了
是下个月直接转出就行了