你好,那就留在制造费用科目,这个科目并不是不允许有余额
老师你好, 对于制造企业已经一年没有生产了,但是每月会有折旧产生的制造费用, 把这部分制造费用结转到生产成本后, 对于生产成本里的余额还用处理吗?因为没用库存商品也转不到主营业务成本里去
老师你好,我们公司是加工肉制品的,关于制造费用的分配,老产品我是按照重量来分摊的,现在我们生产了一种新产品,新产品需要外包给其他公司生产,我们收回后,自己打包就行了,打包是用机器打包的。现在怎么分摊制造费用呢?
你好,老师,计提折旧转的制造费用的金额,我这个产品,只能转一部分制造费用,其他的应该属于另外分产品。但是另外的产品并没有生产。我我这个制造费用的金额怎么处理呢
4月份因为疫情原因,车间人员只上班6天,生产了8种产品,我要计提社保公积金工资,这个产品成本怎么分摊,如果全额制造费用生产成本分摊的话产品成本很高,我只算6天的生产成本,制造费分摊,全月金额减去分摊的剩余的金额还是继续制造费用,生产成本中吗
老师,这个月试生产产品,失败之后我将成本转到管理费用,但制造费用怎样处理合适,制造费用是计提的折旧
哪位老师帮忙做一下题吧谢谢啦
老师好,之前我们公司借了员工的钱,现在还钱给员工,个税汇算清缴的时候,这笔钱会牵涉到个税问题吗?
老师,我想问一下,个人微信扫我的公户收款码,给我他公司抬头,我给开餐票,怎么做账?凭证是什么?
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
哦,那月底结转一直留着就行是吧
是的,你的理解是正确的