您好,是去年的十天去掉就行
你好老师,我想问一下,现在不是我们开始买那个发票吗?要和发票核定吗?和票和发票核定那个税种吗?然后呢,他不是要填那个全年预计销售额吗?从今天假如说今天开始申请到过年不是才有几个月嘛,是这样子算还是说。从今天开始到明年的就是明年的这个时候,一年还是说2020年的预计销售额。
你好,请问公司租的房子是从今年12.21开始到明年12.20,那我们入账金额今年的是怎么算呢,是把去年的最后十天去掉,还是分摊到每天,再算今年每个月摊销多少
老师您好。 公司系统设备升级,原价166万元,我来之前的经理谈妥降价到不要发票143万元。 现在还是按照原价166万元支付,21年,22年作为长期待摊费用已摊销357495元,其中21年71499元,22年285996元,都没有发票。 22年的发票在为汇算清缴之前开具是否可行?21年的请问该如何处理? 然后剩下未开发票的1302505元,是否可以按照每年摊销了多少,再开多少发票来处理? 比如今年还要摊销285996元,那让对方在今年12月31日之前再开具相应金额的发票入账是否可行?
老师 您好 我们单位是研发医药的 现在装修实验室 在2022年12月收到一部分发票 待摊金额放在了长期待摊费用里 每月开始摊销费用 今年4月收到一部分发票 7月收到最后剩余的发票 那之前摊销的费用 可以不用管吗 待摊销的金额=2022年待摊销剩余金额+2023.4月收的金额(一直没摊销过)+2023.7月待摊销的金额之和除以3年再除以12个月 然后是每个月摊销的金额 是这样理解吗 谢谢 老师 还有一个问题 装修实验室的发票 可以入长期待摊费用吗 还是放在建工程里呢 谢谢
老师,我们今天要付款2024年的一个软件使用费用,请问2023年12月支付24年的软件费,借:预付账款,贷,银行存款,那么这个会在24年去每个月去摊销这个预付费用吗?还是从23年12月开始摊销每个月的预付账款,行为发票肯定是24年1来了,或者4000块,金额不大,12月直接做预付账款,来年1月一次冲完?:借管理费用~软件费4000贷:预付账款4000
老师,法人的对象用对公账户给自己转钱,报销邮费的钱,但是她对象没在公司发工资不是单位的人!这个该怎么办?
老师公司要捐款给红十字会,这样怎么做账
小规模个体户二季度开票开了40万发票,三季度发现开错了,红冲之后是不是三季度会产生增值税退税啊(除了红冲之外没有别的收入)
4500的打印机需要入固定资产吗
老师好,请教一下 公司买了一辆车,4s店在平安银行给无息贷款了30万元,款打到了4s店,然后由法人每月还贷给4s店6000元,这会计分录怎样做合适呢? 借个人款项其他应付款?公司买车个人还贷,这分录该怎么做呢?有点懵哈,恳请各位老师们指导一下?谢谢
我要计算数值共有几位数,请问有这个公式吗?因为有很多数值,有些有一位小数,有些有两位小数,有些没小数,我不太好看。之前用LEN公式计算数值的个数,也不好统计
老师,您好!公司准备注销了,也没有开销售票了,然后平台还有进项税没有抵扣的,可以勾选 不认证吧?那这个勾选不抵扣的也可以正常入账吧,然后是以含税入账吗
建筑行业,有一个信用评级费用是用于投标用的,那个项目也不确定能不能中标,没法记在主营业务成本里面,那现在支付出去,我是先记在管理费用办公费?再问一嘴,如果这个项目中标了,那我要管理费用转成本吗?
我们要把固定资产售卖出去怎么做分录呢
公司要装电梯,我这边是进在建工程吗?等完事了再进固定资产?
谢谢,去掉之后我今年就相当于按一整年算就可以了是吗?是不是这个意思,租金总额还是这些,相当于摊销当今年每个月,去掉去年那几天
嗯对,就是这个意思的
好的,谢谢
不客气祝您开心每一天,如果可以的话麻烦您给我一个五星好评,谢谢您