您好, 借:生产成本-摊销 管理费用-摊销 贷:待摊费用

摊销应由本月负担的财产保险费,其中生产车间摊销2000元,管理部门摊销5000元。问会计分录?
11.17日,摊销以前已预付应由本月份负担的财产保险费900元,其中管理部门应负担500元,车间应负担400元分录怎么写?
11.17日,摊销以前已预付应由本月份负担的财产保险费900元,其中管理部门应负担500元,车间应负担400元。
)摊销应由本月份负担的生产车间财产保险费用1000元。(2分)
(8)12月31日,摊销应由本月负担的报刊费1,000元,其中:生户车间负担400元,企业行政管理部门负担600元。会计分录怎么写
老师好,想问一下,公司原来从另外一个公司转回一辆车,因出过事故并且年限也有8-9年了小车,当时另外一个公司注销,当时折旧1000元过户到现在公司。象此车现在要出售时,收到3000元,账务上要怎么处理呀
22年购进一批原材料,当时的进项票已抵扣,现在还剩一部分要销售出去,可不可以用其他进项票去抵扣
老师,物业公司收起的物业费怎么确认收入
进项税我是分户,收到进项税要交给总户,我是独立做账,总户合并报表报税,他让我做进项税转出,我怎么做分录
老师,请问单位员工合同从2026年5月25日到2029年5月24日止,单位从6月给员工上社保,社保增员的合同起始日期和终止日期怎么填?
老师 固定资产未到折旧年限可以销售吗
老师:公司购买二手车时付款30万但二手车市场只开具20万,说是有规定的,有什么办法能补这10万的票入账?
老师 我想把账上以前只有一级科目的 原材料 及库存商品,转到现在的2级科目大类里面怎么转呢 ,现在我就是想在原材料下面和主营业务下面都做 316 304 304L 316L 这几种大类分一下,因为我们进过来的原材料也是分这几种 那我收入和原材料都想匹配这么分一下,但是我5月份的账只有1级科目,没有细分,里面也有余额
我现在应付账款在资产负债表是正数,这个账务现在有问题,应付账款为正数,是对方发票没有开过来造成的吗
交行美金和人民币是一个账户,意思是我只能看到结汇后转为人民币的金额是吗?原来的收款美金金额我在哪看呢
谢谢老师
不客气,祝您工作顺利