你好! 借:成本费用等 贷,应交税费-应交增值税(进项税额转出)
不得抵扣的进项税额抵扣了怎么进行账务处理,是要做进项转出吗?分录怎么写
将不该抵扣的进项票抵扣了,如何进行进项税额转出,会计分录是什么
上个月认证进项已抵扣,本月进项税额转出,如何做会计分录
不抵扣 进项税额转出如何做会计分录
已进项抵扣的进项税额,做进项税额转出,如何做分录?
其实业务都是正常的,人家也打款了,以为8月份开的票人家要终止这笔业务,不打款,所以9月份开了红冲
女性50岁退休一个月后担任法人,可以吗
现在是应收帐款出现了负数,已经把钱收了,但是给人开了红冲票
公司是国际货运代理公司,帮同行暂放货物在仓库,然后同行过一段时间提回他们仓库,这段时间收取仓储费,请问这个仓储费要怎么开票,平时我们涉及的都是免税发票
老师,自建办公楼和厂房修好了转固定资产都要交什么税呢?
请问一下我司有几个人是劳务派遣,但是中秋每人发了300元的中秋节福利,请问如何申报个税
请提供一下报税流程,谢谢
9月份已经做账负数了,但是应收帐款现在是贷方金额
老师,请问一下消费满128元充值500元即可获得128元免单,该怎么入账
老师,没有发票怎么入账呢