你好,这个是外帐吗?那你之前是零申报的吗?
新年好,老师,请问一下,建筑行业的会计需要注意哪些问题呢,我明天要面试,我没做过,我之前做的是运输企业的
来到一家新的小微企业,因为公司之前的账目与实际情况有巨大出入,想要年底重新建账,请问需要注意哪些税务问题?需要跟税务局沟通什么吗?
请问新公司初期需要建哪些账?注意哪些流程细节问题呢?
代理记账公司,接手一家公司需要重新根据之前的数据建账。请问老师需要重新建那些?科目余额表,总账,明细账这些都要把之前的期末数据录到期初嘛?
企业之前没有建账,现在需要重新建账,请问需要注意那些问题了
我有一张发票在全量发票里能查到,查验平台也能查到,但是入账平台找不到,入不了帐
你好,老师,8月份开了普通发票,9月份红冲了这张发票,但是钱已经收了,怎么处理呢?这次业务8月份就已经结束了
季度企业所得税申报表里面的应付职工薪酬单独填列了,之前有一家公司社保是没计提的,现在除了要从管理费费用-社保费里面的1-9月数据摘出来加到应付职工薪酬数据里面去,还需要补计提分录吗
老师,一家卫生服务站,货币资金只有现金,现金为负数,是正常的吗?
老师好,请问和其他单位的往来借款,现金流量表填在哪一项?比如借给其他单位临时的一笔款1个月100万
老师,公司是九月底注册的,怎么包税呀
请问做印花税信息采集时,应税凭证名称填什么?应税凭证数量填什么?
老师你好,关于申报工资和实际工资的问题,企业月初做个税申报,月底发放实际工资,很多时候 都不一致,这个会不会导致问题点?
公司发放员工工资时按照当月工资计算给员工扣除了个税,但是因为该员工有专项附加扣除,所以申报个税时该员工累计数是不需要扣个税,那发放工资时被扣掉的员工个税怎么处理,账务怎么处理
老师 个税完税证明开不了显示这个 是什么原因呢
之前是代理记账公司在做,企业是一般纳税人。
把之前的所有的凭证账本收回来,你是从一月份开始做吗?如果是的话,期初录入去年12月末的余额,年初数据和期初数据都是一样的。
可能需要重新把去年一年的账建起来
那你之前有原始凭证吗?那二零年的期末余额有吗?
如果是外账的话,你补起来申报和你账上不一致的,你得去税务局修改申报表。
哦,那尽量和申报一致对吗?
对的是的得是一致的。
不然修改的话也挺麻烦的
修改很麻烦,一般电子税务局里面修改不了,带着纸质的申报表得去事务局,而且你的企业所得税很有可能会影响的。
明白了,我之前在另外一家公司弄过一次
必须在大厅里面修改,而且交的附加税也不一样了
你的增值税不一致吗?你确认收入的?
之前是的增值税不一致,去过大厅办理过
增值税不一样的话,影响你的附加税,如果你的增值税申报的是正确的,这个附加税不用修改。
嗯。是的,其实最好就是数据先和外账保持一致
是的是的,是这么理解的。