级数累计预扣预缴应纳税所得额预扣率(%)速算扣除数1不超过36,000元的部分302超过36,000元至144,000元的部分1025203超过144,000元至300,000元的部分20169204超过300,000元至420,000元的部分25319205超过420,000元至660,000元的部分30529206超过660,000元至960,000元的部分35859207超过960,000元的部分45181920 您好,供你参考使用。
老师,我公司是高新技术企业,每月都有研发费用的比例,原材料投入研发费用的也很多,如果把这些研发费用90%以上资本化生成库存商品,会不会影响高新技术企业的评审?如生成库存商品销售怎么记账?又是否会影响高新技术企业规定的研发费用的比例?
跟客户签合同是预收30%定金,货发生以后付60%.最后一笔尾款是等一定时间内发现货物没问题才付款,但是每次付款前都要先开发票,第一次开票时货还没生产出来,三次开票的账务应该怎么处理?
小规模纳税人,2一年七到9月份调出十多万的主营业务收入,二三年的十到12月份我,调出十多万的主营业务收入如何做账?能把这个利润调下去,如果是,如果是要成本费用票子,取得一些什么样的票子?
抖音直播带货,是公司形式,法人可以在这个公司上社保吗
购买的固定资产是在预缴的时候一次性扣除,还是在汇算的时候一次性扣除?
嗯,就是以前的账本是做错的,我进行调账,然后呢,调出来了20多万的利呃,主营业务收入,这种情况下,我怎么处?你能让他不交税如何?再接着往下调
门窗订制安装公司,销售业务是先签合同交定金,施工完了就收尾款,有些合同当月不能完工,或者客户拖欠尾款的,销售人员就按实际收的钱(定金或部分货款)来算提成,供应商那边也是先付定金,货发齐了再付尾款,直接发到施工现场,我要怎么做这一个环境的会计分录
把自己的库存商品卖给自己。变为固定资产,具体的分录应该怎么做?
妮老师帮忙再算一下!系统结束了可我问题还没有解决啊!我核对啦系统还是算出4千多
1.境内单位给境外单位提供服务,(非8个0税率的服务)并且这些服务完全消费在国外,那么增值税是免税的,2..境内单位给境外单位提供服务,(非8个0税率的服务)并且这些服务完全消费在国内(),那么增值税是是6%吗
您好,供你参考使用。’
居民个人工资、薪金所得预扣率表
没有扣除数吗
您好,你也可以网上搜个税综合所得税率表,图片发不上去。
我要每月申报不满5000为0,️5000又是多少那个
您好,你在网上搜一下,有速算扣除数。
您好,就是这个综合所得表。