可以的,借其他应付款贷库存现金。
老师您好 请问一下 有一公司接我单位工程做,工程结算单上工程款是30万,我们跟据对方开出的15万的发票付给对方工款是15万 ,由于此供应商欠我公司股东的个人借款 15万,现准备用此工程尾款抵其欠我司股东的债务,我想问一下对于这个问题 要如何才对以后的债务风险 和税务上的问题比较合适?
老师,个人给我公司提供安装服务,账上体现个人欠公司15万发票,但由于一些原因,公司和他打官司了,结果是不用他再提供发票了,钱票就算都清了,请问账上怎么平这应收15万的票?
老师,您好,麻烦问一下公司账户上现金有法人还款的30万,现在想用这个现金直接买车可以吗
你好老师,请问如果公司账上有现金30万,其中有15万现金是借法人的,有15万是公司的。由于法人用了公司的15万,导致实际手上的现金为0.现在想用公司欠他的15万来平了这笔数可以吗?
老师,我公司应欠A公司货款20万,A公司申请向我司要现金15万货款,我公司付15万-15万*0.025=146250(应付),这15万*0.025扣的是供应商不拿期票要现金扣下来的点数,这点数有双方盖章的协议,现金折让或者资金占用费,请问我协议可以作帐吗?借应付帐款15万,财务费用红字3750,贷银行146250?
老师您好提前收货款并发货分录怎么写
老师!请问公转私有什么合理的办法吗?
老师,请问红色对还是黑色对
请问老师,做汇算清缴,单位的同事,把个税申报表里按照劳务费申报的都调增了,他说都按照无发票处理,请问正确么?
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
老师,这样的费用凭证可以吗,合并生一个凭证了
24年11月收到供应商开具增值税专用发票,并且在24年11月申报增值税申报时已经抵扣了,现在供应商却在25年4月红冲,导致25年申报增值税时产生税金。我应该是如何处理?
但是之前这笔15万的借款没做到其他应付款里面,如果这样子做其他应付款不就变成负数了吗?
那你借法人的钱,账上是怎么做的?
一开始是用投资款做进去的,本来按照股东比例他应该出资50万,但是实际上他出资了65万,多出了15万,这部分法人要求退回去,就形成了账上现金有15万相当于法人借的
你好,实收资本退不了的。
你当时做的账是怎么处理的?借银行存款贷实收资本吗?
因为现金是他管的,公司本来账上应该有30万,由于其中15万是他的,另外账上应该还有15万才对,但是那15万他用了,公司账上现金为0,他就想用自己那15万平了公司的15万,这个帐要怎么做?
哦,收到钱,你的分录账上是怎么做的?
现在不用管他,谁是谁的钱,哪些是他的钱,你账上是怎么写的?
一开始进账的时候,借:现金 贷款:实收资本
因为是小厂房2个股东合资做的,基本上都是做现金交易....
你看下你的实收资本大于注册资本了没有。
如果没有的话,这笔钱不能退回去,借其他应收款贷银行存款做这个。相当于股东欠你们单位的钱。
已经大于,如果把那15万提出来,刚好等于注册资本
借实收资本贷,库存现金或者是银行存款。
这个我已经做了,主要是实际上公司没有把钱给他,他也没有钱填补用了的15万,想用这15万来抵消他用去的,这个过程帐不会
你好,账上没有还钱给他,没有支付现金,也没有支付银行存款吗?
这要怎么处理账务才能在不影响其他科目的情况下把现金做成0
借实收资本贷库存现金。