学员您好,按照购进价结转成本 借:库存商品 贷:银行存款 借:主营业务成本 贷:库存商品 销售出去的账再做就可以了 另外,这部分没有发票的主营业务成本税前不能扣除
接到帐: 客户所有进货都没有进货发票,只有销售有发票。 以前的会计从19年到现在的帐都只做销售收入,没做成本结转,怎么办?
老师,请问进货收到了,发票没到,怎么做分录,当月销售出去了,需要结转成本吗?
老师,进货没收到发票,只有张清单,现在货已销售出去,怎么结转成本?这块账怎么做?
老师,货已到,款已付,发票未到,怎么做会计分录,且当月货物已销售出去,这样怎么结转销售成本
货到了,发票没到,货已经卖出去了,结转成本怎么做账,还有需要暂估入库吗
老师,我想查个人社保医保缴纳明细,在哪里能查到
销售商品金额10万元,账期内付款打九折,实际收到货款89990,(10元为客户抹零少付款),怎么填写分录
老师,我们公司以前是费用支出挂往来,发票来了做费用。现在领导要求从5月开始当月费用支出时直接做费用,发票来时冲费用,然后重新按发票金额入账。我想的是以前的挂的往来的也全部结转到费用,费用往来全部平账,这样操作可以吗
公司的认缴金额是不是等于注册资金
老师好,2024年我们公司处理了一辆办公用汽车,处理的时候用的固定资产清理科目,最后固定资产清理科目转入到营业外收入,这样做合理吧?当月我们增值税正常申报了,但是企业所得税季报和2024年的年报都没体现这一块收入,税局说我们增值税和企业所得税申报不一致,让我们修改,我想问一下,这个差异是正常差异吧?还是我当时账务处理使用的科目不恰当?
老师,2021年的进项税现在不让抵扣 ,现金补交的 ,城建,教育附加,地方教育附加都加纳的,记到当年的损益,会计科目怎么计,谢谢
购买设备11万,取得了发票,分几次付款,每次付款入账需要什么做附件
老师,我想问一下软件公司有公共平摊的进项,这个要怎么做账务处理
老师 酒店行业发生的支出 哪些放成本 哪些放期间费用?
一次性支付房租和每月摊销的会计分录,是预付账款还是摊待费用
老师,我们配件销售企业,明细特别多,主营业务成本,库存商品是不是明细都要一一列进去呢?
我们够进时也没付款
学员您好,库存管理是要一一录入系统的 如果购进时没付款,那贷方就不是银行存款,做应付账款