学员您好,按照购进价结转成本 借:库存商品 贷:银行存款 借:主营业务成本 贷:库存商品 销售出去的账再做就可以了 另外,这部分没有发票的主营业务成本税前不能扣除

老师,进货没收到发票,只有张清单,现在货已销售出去,怎么结转成本?这块账怎么做?
老师,请问购买货物没有购货发票,但是已经销售了的货物,结转成本已经结转到主营业务成本,该怎么处理?
老师,货已到,款已付,发票未到,怎么做会计分录,且当月货物已销售出去,这样怎么结转销售成本
老师,请问之前支付了货款,做了预付款处理。货已收到,且做了销售出去了。当时发票还没到,我应该怎么结转成本?借:库存商品,贷预付账款,然后结转成本这样?
对方转入代销货款,只做了借:银行存款,货:应收账款,没有做过发出商品,结转成本,现在怎么办
老师 一般纳税人 小企业会计准则 本月补交了2023年度印花税及罚款 企业所得税及罚款 如何如何做账?
再给对方单位开专票时怎么确认对方单位是小规模还是一般纳税人?是直接问对方单位还是可以自己查询如果自己查询的话怎么查?
企业出售已折旧完的固定资产汇算清缴需要填写资产损失表吗
小规模纳税人在当月开票的税点可以根据每张发票来定税点吗?还是说只要这一个月开的是三个点的税,这个月其他所有的发票都必须开成三个点?
公司于2021年成立,实收资本900万,股东3个人,每人实缴款300万,截止2025年底所有者权益金额700万,今年3月公司办理减资 实收资本只有100万,现在财务账应该怎么处理呢
请问,我们公司承包了一个食堂,买菜,食品对方能开专票吗
老师,电商公司销售牛羊肉,牛羊肉有损率,所以核算成本时会将损耗率算进去。现在我的问题是,如果损耗率发生变化了,后期核算成本时是否要修正?
老师,收到子公司分红20万,合并报表怎么抵消
公司正常销售的酒水,用于业务招待饮用了,怎么做账务处理?
郭老师,社保年度缴费基数申报怎么做,缴费工资,按哪个数据填报
老师,我们配件销售企业,明细特别多,主营业务成本,库存商品是不是明细都要一一列进去呢?
我们够进时也没付款
学员您好,库存管理是要一一录入系统的 如果购进时没付款,那贷方就不是银行存款,做应付账款