同学你好 这个你们协商哦 就是看他们还缺多少提供多少

我们是挂靠得别人公司做的工程,他们让给我们提供进项,是按照他们开出得不含税销项金额,减去我们提共得含税进项,得出我们欠他们多少票得,这样合理吗、
你好!老师我们是经营货物运输服务的,有一部分是挂靠车,在税的这方面我们应该怎做好呢!也就是说把税算得明明白白的 他不欠我们税,我们也不欠他们税。挂靠车的销项多,进项少,这样进项根本不够抵销项,他们进项比如过路费、油料费、保险的进项实际我们已经用了,另外 挂靠车的公司也会给我们开运输发票,在各自不欠税的情况下,如何把这个税分清楚,谢谢
老师,我们建筑行业挂靠别人公司 比如他们开9个点票100万,销项税额82568,我们就得提供13个点的票大概71.7万,和销项等额的进项税额82586,还要提供30万的劳务票,最后还要扣我们2%企业所得税和0.5%个税,我想问一下,后面的2.5个点是不是他们赚的我们的稅点啊?这样算下来我们的税负是多少个点啊?管理费除外
老师是这样的啊,就是我们挂靠人家工程,他们就在我们这开设了分公司,总工程是不含税1900万,现在所得税让提供1.5%,那就是要交28.5万,那倒推的话,利润达到多少
老师是这样的啊,就是我们挂靠人家工程,他们就在我们这开设了分公司,总工程是不含税1900万,现在所得税让提供1.5%,那就是要交28.5万,那倒推的话,利润达到多少
老师有一笔账我不知道咋搞了,1月份我们公司的电费改成预充电费了,于是我们就公户打款充值了5000,对方给我们开了13%的专票,我这边做账是 借:待摊费用—电费4424.78 进项税额575.22 贷:银行存款5000 我们截止1月底用了1523账户余额还有3477 我1月还做了一笔 借:管理费用—电费1523 贷:待摊费用—电费1523 二月我们用了2032账户余额1445 借:管理费用—电费2032 贷:待摊费用—电费2032 以此类推这样下来不是费用就是含税金额吗?这怎么办啊
老师请问一下,供应商给我后补的发票,跟转款账户不一致,比如,对方提供的是私人账户,后来开票的!这种情况是我们支付方的问题还是供应商的问题
个体户,经营所得税预缴申报可以先不申报吗?第二季度再申报?或者一年之后再申报?
老师,2025年第二,三,四季度收入少申报了,在2026年初修改了往期增值税申报表,在财务系统账上也把收入补在了12月 现在申报2025年年报,应该怎么填报呢
电子税务局申请出口退税,从电子口岸下载的hxm文件需要解密,需要通过客户端工具下载解密后报关单导入,文件解压不了,系统提示:电子税务局出口退税客户端管理工具需要解压释放后运行! 怎么解决?
农产品加工出口,怎么报税?
去年是双定的个体户,今年变成了查账征收,经营所得税预缴申报时,为什么没有利润率?输入成本又显示输入金额不符合系统测算?
我们是建材公司的一般纳税人,收到购买酒的专票,可以酒的专票是否可以抵扣增值税呢
国税 年报是什么意思
老师,请问我司与承包队签订承包合同,按月上缴承包金,那这个收入增值税和印花税税率是多少
他这算是不是没有一点利润了
他们扣的管理费就是他的利润
我是说他们现在这么给我们收进项得话是不是没有利润,不用交税了吧
嗯 他们开票多少你们提供多少的话就没有利润了
假如他们开销项含税是3085391.7 税额290760.62 我们提共了进项含税额2377415.44 我们还应该提供多少呢,怎么算呢
同学你好 这个要看他们税负率是多少 一般是他扣多少 扣了之后的你们都要提供