你好,如果你们单位是有限公司的话,不管是分红还是利息,个税税率都是20%。

老师,你好,开票明细是技术服务费的就要报技术合同的印花税吗
你好,老师。我想问一下小规模纳税人增值税减免的,做账是正常做收入,然后销项税转出入营业外收入吗?那利润表也填营业外收入吗?因为营业外收入主要指的与企业日常经营无关的收入,感觉这个增值税减免跟经营有关啊。还是说直接按含税额入收入。
老师,3月份有一笔账户验证费0.12元当时做凭证不小心输成了营业外支出,现在发现系统自动生成的报表跟科目余额表差0.12元。这个怎么办。12月刚看到利润表累计数差这个0.12,原来凭证冲红也还是这样,有点懵圈了
老师,申报财务报表-利润表出现!是怎么回事
老师,处置固定资产怎么做账,收益大于残值,民间非营利组织
老师,我们单位税费种认定信息中没有印花税买卖合同,只有营业账簿的,是不是买卖合同不用交印花税
老师,张三个人以财务投资人身份,投资上市公司破产重整业务,打款5万到A公司,由A公司代持,股票解禁卖出后退回8万到A公司,那么A公司要把张三的本金和收益退给张三,那么A公司需要帮张三申报个人所得税,需要交多少个税,这个个人所得税按多少税率开交。
老师,您好,生产企业出口收汇金额小于报关单金额怎么办
为了收回长期未收回的货款,现在给对方一定的优惠,对方付优惠后的货款。这种债权减免要注意什么?
我报企业所得税填的应付职工薪酬,系统提示比申报个人所得税大,核实是否未报个人所得税,我查了下,2024年12月份的工资是在2025年1月份计提的入账的,账上比2025年申报金额多,24年12月份工资是245年12月份申报了,但是前面的人没有计提,在1月份计提,这个我怎么办呀,系统这个提示有影响吗
这个股东是个人的话,税率都是一样的。
就是股东分红的个税税率也是20,以个人身份借款给公司周转,得到的利息收入,个税税率也是20%嘛
有没有税率更少点的方法呢,老师
对的是的 他能拿发票来报销吗?或者是他有工资吗?
成为股东的话,他们两口子,一人8000一个月的工资
公司层面来说,无论是股东分红还是利息收入,都是公司代扣代缴个税吗。还让他们自己去大厅开票呢?公司这边又怎么把股东分红,或者个人借款的利息合规的做成本呢
他有其他的专项附加扣除吗? 如果不包含专项附加扣除,还有专项扣除的话,工资在二十万一年 都比这个这个核算
没有其他的专项扣除了
如果年薪在20万左右的话,它的税率是10%。
就让股东们提高工资是吧,多出的部门抵扣分红?但是公司是房地产公司,一年20万也抵扣不了多少呢
分红能有多少?他能拿其他的发票来代替吗?
一个分得到千多万,发票都是小东小西的,凑的到几万块钱
那不行,那怎么也得交点儿税款。
是要交嘛,是觉得税率有点高,想降低点
你好,对的是的,可以申报一部分年终奖,但是这个金额都很小,十万二十万的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。