你好,你们单位这个是职工食堂的吗?

企业与外部食堂合作,付款时,和取得外部食堂开的发票时,都如何账务处理?
老师你好,我们公司的食堂平时是员工或者客人来吃饭,账务处理是计入福利费和业务招待费。但是偶尔外来人员来食堂吃饭,我们是有收取费用。并且还需要开发票。想问下这个要怎么做账务处理?发票需要怎么开给他们。我们是制造行业。
餐饮公司承包学校食堂,让后再把食堂的档口再租给商户,收费方式是抽取营业额的百分之15 学校的学生都是用校园卡统一消费,我每天的营业额都进入学校财务的账户上,每个月的15号学校财务会把商户的营业额抽取掉一部分后再返给餐饮公司,餐饮公司再抽掉一部分(百分之十五)后再返给商户。同时餐饮公司还要商户给他们开与返款金额相符的发票。这样合理吗?谢谢
餐饮公司承包学校食堂,让后再把食堂的档口再租给商户,收费方式是抽取营业额的百分之15 学校的学生都是用校园卡统一消费,我每天的营业额都进入学校财务的账户上,每个月的15号学校财务会把商户的营业额抽取掉一部分后再返给餐饮公司,餐饮公司再抽掉一部分(百分之十五)后再返给商户。同时餐饮公司还要商户给他们开与返款金额相符的发票。这样合理吗?谢谢
老师好!咨询一下,公司与食堂承包人签订合同,公司代收食堂经营款,收取10%的管理费,90%经营款返还食堂承包人。然后10%的管理费中拿出8%的分配给投资食堂的投资人。请问老师,这些的涉税和账务处理是怎样的?以前 10%代收款作为管理费未开发票,作了其它收入。
我们是车辆租赁公司,租赁方欠公司租金一直未给,经过法院调解现在收到了一部分调解款,该如何账务处理呢
老师,公积金单位和个人部分比例多少?
您好~想咨询下:只要公司产生服务类收入,附表三 这个地方,都需要填写吗?公司并没有抵扣事项。
老师,怎样查税务罚款通知?
20年一笔分录做错,把应付错记成应收了,原凭证:借:库存商品94700,贷:应收账款94700,调整分录借:应收账款:94700,贷:应付账款:94700 调整后科目余额表变成了应付账款那里贷方余额为94700,要这么弄
上个月采购的商品已经入了成本 这个月到货的 上个月没有做暂估 也没有入在途物资 这个月要不要做账 要怎么做分录呢
老板的养老基数1-10月份按照最高基数交的,11月份想降下来,怎么操作啊
公司自己生产了一台设备出租给客户,当时做账是把成品出库做进去固定资产里面,租赁期内进行折旧,折旧对应的是业务成本,现在租赁期到期,客户退回设备,我现在要怎么做会计科目。退回设备是否还放在原来固定资产科目。
朴老师进。 土地增值税清算中,企业发生的下列费用是否属于前期工程费?是否允许在开发成本中扣除? 施工图纸审查图费,防雷检测竣工验收费,房屋安全鉴定费,不动产登记费,工程造价咨询费,园林景观设计咨询费,工程造价咨询费,水土保持造价方案费,土地规划测量费。 以上这些费用也必须在发票备注中标明项目名称地址才能在土地增值税清算中扣除吗? 有相关文件规定吗?我看文件只是规定了建筑服务才需要备注啊。
钢琴调音开票项目是什么?
是用于职工的食堂
付款的时候借应付职工薪酬福利费,贷银行存款 收到了发票借管理费用,福利费贷应付职工薪酬福利费。
收到 谢谢
不用客气,工作愉快。