借:管理费用—劳务费 营业外支出 贷:银行存款

你好老师,单位承担个人的劳务费和个税,怎么做分录?
你好老师,支付劳务费,产生的个税由单位承担,已开劳务发票,会计分录怎么做?
老师您好,我问下社保(单位和个人)和个税都是单位承担,我应该怎么做分录
老师 计提社保 分录怎么做 单位承担和个人承担就是不知道怎么做
老师你好,请问劳务费个税怎么计算,员工个人承担税和公司承担税计算方法一样吗?
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
老师,这个劳务费和个税是由财政拨款的经费支付的
这个会计分录怎么做?
如果不是专项资金,就写上述分录就行,收到财政拨款计入其他收益就行。 如果是专项资金 收到时 借:银行存款 贷:专项应付款 支付时: 借:专项应付款 贷:银行存款
是专款专用的
如果是专项资金 收到时 借:银行存款 贷:专项应付款 支付时: 借:专项应付款 贷:银行存款
我是挂在其他应付款科目下,到时候用不完好退还款
其他应付款科这样也可以