你好,委外的研究开发费用,是可以计入研发支出科目核算的

委外的研究开发费用能计入研发费用里吗?
高音技术企业委托外部研究开发费用计入比例可以少于80%吗?就是比如我发生委外5万,研发费用中计入2万可以吗
技术服务费可以计入研发费用下的明细科目设计费吗?还是要计入委外研究开发费用?
委托某研究院研究研发 包含研发部门去这个研究院的差旅费嘛 这个差旅费是计入研发支出的其他费用还是计入委托研发费用
高新口径中其他费用不超研究总费用20%,这个研究总费用包含委托外部研发的费用吗
老师您好,请问我们租的房子,其中部分又转租出去了,我们公司需要开不动产房租发票给对方吗?
老师好,在大厅更正了两个员工去年的个税,企业所得税什么时候更正什么时候交税了,直接更正25年的企业所得税申报表还是?
企业建立账套,一般都是用公司法人的手机号或是其他信息建立的吗
老师,2026年补缴以前年度的滞纳金怎么做帐?
老师 这个月实际收入100万,但是有5万这个月没开票,要下个月开票,这个月可以把这5万入账吗,怎么做,等下个月开票之后要怎么做
老师,公司成立以后都是靠老板借钱到公司来运营,现在能用老板借的钱转为,债转股吗?
公户收到不开票收入83940元,含税价83940元,不含税收入=83940/(1+1%)=83940/1.01=83108.91,应交增值税83108.91*0.01=831.09,做账的时候这个税是这样算的吗
母公司的人来子公司的宿舍住,然后会打款给子公司,那供电局开给子公司的专票,母公司的人这一部分电费能否抵扣?
老师比如我是技术服务公司成本不是人员工资吗,但是我4到6月份没有收入,那我做账计提工资工资还能放到主营成本里吗,没收入我放到管理费用员工工资,有收入放到成本里人工费
公户收到不开票收入83940元,不含税收入83940元,不含税收入83940/(1+1%)=83940/1.01=83108.91,应交增值税83108.91*0.01=831.09,做账的时候这个税是这样算的吗
可以加计扣除吗?
你好,可以享受研发费用的加计扣除政策