正常做分录,差额部分就是走财务费用。然后转人民币时就是汇兑损益

某居民企业为饮料制造企业(增值税一般纳税人),2019年销售产品收入1000万元,利润总额为500万元,已经按照规定预缴了企业所得税70万元,2020年2月会计师事务所受托对该企业2019年度纳税情况进行审核,获得如下资料:(1)投资收益中含国债利息收入20万元。(2)企业2019年10月购进一台符合《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》规定的安全生产专用设备,取得增值税专用发票上注明价款50万元、增值税6.5万元,当月投入使用。12月接受其他单位捐赠的汽车一辆,取得普通发票上注明金额45万元,企业未进行任何账务处理。(3)营业外支出中包括通过民政部门向灾区捐赠50万元、向目标脱贫地区捐赠30万元,直接向某农村小学捐赠20万元,向本企业困难职工直接捐赠5万元,自然灾害净损失30万元,税收滞纳金7万元。(4)企业销售费用中含广告费185万元、给客户的回扣费用5万元(无法提供合理票据);企业管理费用中包含业务招待费65.5万元、研发费用50万元。(5)2019年向境内某居民企业(非关联方)支付借款利息支出48万元,该笔利息的借款发生在2019年1月1日,借款金额530万元,约定借款期1
老师你好,我司是外贸企业,只对外销售,因对方先付30%货款也就是6月份汇4.5万美元给我们,会计这边记账是按照6月份初的第一个工作日汇率中间折算价是6.7790 1. 借:银行存款-美元账号 305055 贷: 预收账款305055 元 。然后2.去银行结汇做的分录, 借:银行存款-人民币 304055 财务费用-汇兑损益 1000 贷:银行存款-美元账号305055. 然后美元总订单金额是15万美元 ,对方7月份汇剩下的余额过来10.5万美元,此时7月份的第一个工作日汇率是7.0100, 会计记账 1.借:银行存款-美元账号 736050 贷:预收账款 736050 元 再去结汇,跟上面结汇做的分录一样。而我们销售收入是6月份,也是按照6月份第一个工作日汇率算的。则收入为1016850元。 那我的疑问是:收入的预收账款跟客户汇过来的预收账款金额不一致没平,该怎么操作?
单位从柜台先后汇出一笔研发费1000万日元和手续费12500日元,后新开了外币账户,这个外方单位给外币账户退汇一笔12500日元,一笔999万日元,单位当时从外币账户又重新汇出1000万日元给对方,剩下了2500日元,以上分录怎么写?多谢
老师,外方单位退汇两笔,一笔退汇999万日元(几日前我方自银行柜台汇出1000万日元,从人民币账户扣的人民币),一笔退汇12500日元(几日前我方汇1000万日元时又扣了12500日元的手续费,也是从人民币账户扣款),我方当时通过柜台汇出1000万日元给外方后,外币账户剩下2500日元,分录怎么写合适?多谢
老师,外汇账户退汇进来12万日元一笔,同时汇出2万日元一笔后,外币账户还剩10万日元,银行说日元对日元没有汇率,告诉我当日日元兑换人民币的汇率是,5.5631,这10万日元至今还在日元账户里,这样做分录对吗 借 银行存款-日元账户 12万 贷 其他应收款-日元 12万 借其他应收款-日元2万 贷银行存款-日元账户2万
当财务负责人有什么风险和责任
老师好,公司去年多计提了一百万的工资,没有申报个税,今年也没有纳税调增,现在怕税务有风险,直接借:应付职工薪酬100万贷:利润分配-未分配利润100万,这样操作可以吗?会有风险吗?
住房贷款利息每个月实际七百,是按实际的扣还是按标准的1000扣
你好老师!想咨询下目前有一家公司领导注册8家公司法人都是别人,前2年都是零申报,今年开始几个月有开票都没做账,看银行流水互相走账 现在我能去接手这份会计工作吗
老师,我公司做另外亚马逊,然后没有走报关,然后那个增值税要不要缴纳,3个月收入600万左右
老师您好,老板娘给吃的用的小礼物给她亲戚,我和她亲戚在一个办公室,心理有点不平衡
老师,车间设备出售给老板另一家公司 减掉折旧后净值10万的设备 我开发票7万卖给老板另一家公司 可以吗? 税务局会不会查 还是二手设备出售 有个什么公式计算出售价?
老师,今天遇到一个问题答不上来。就是他们家有好几个电商主体,搞一个供应链公司来集中采购,卖给这些电商主体。卖给这些电商主体的时候应该怎样定价?如果都是按实际业务来,为什么对方还担心里头有税务风险?会有什么税务风险?
老师好,我最近接了一个公司的账,之前是代理记账公司做的。问题特别多,注册资本没有实缴,但是财务公司不知道啥原因,做了50万实收资本,银行存款余额也对不上,往来也很多对不上,像这种账务我接过来。期初数是以他们给我的科目余额表录入还是可以自己全部重新以实际数据录入??
老师,我想问一下,就是亚马逊海外,然后之前没有走进出口申报的主体,然后现在收入要缴纳国内增值税吗?
能麻烦您帮我写下分录吗?多谢
借:银行存款999*汇率 财务费用1*汇率 贷:应收账款1000*汇率 财务费用-汇兑损益(借或贷)
如果剩下的2500日元在后期卖出,分录这样写对吗? 借:银行存款-人民币账户 25*汇率 贷:银行存款-日元账户25*汇入时的汇率 财务费用-汇兑损益
这是结汇吧,就是从日元账户转人民币账户
啊?那售出分录怎么写?
结汇就是把日元换成人民币,日元账户就没有钱了。你说卖出去是不是我这意思。