同学你好 要交所得税的
小规模的城建税的减免计入了营业外收入,那么此部分要不要交企业所得税
小规模纳税人我家是核定征收,我想问一下免税的增值税结转到营业外收入,这部分营业外收入要不要缴纳企业所得税?是核定征收
小规模纳税人减免的增值税收入,计入营业外收入的这部分要并入缴纳企业所得税吗
小规模免税收入计入营业外收入,这部分收入是不是不缴纳企业所得税?
老师您好,请问小规模纳税人,减免的增值税记账的时候是不是计入营业外收入?等企业所得税汇算清缴的时候,这部分营业外收入用不用纳税调减?还是不用调整?谢谢老师
零基础入门先休课学完了,接下来学哪个比较合适(尽早能够就业)
老师,取得发票,只能预览没有打印按钮的发票,来源增值税发票管理系统,这种怎么下载打印?
老师,设计费20000元,预付12000元,剩余8000元未付,如何做会计分录
您好~想咨询下:增值税=销项-进项 如果去年开票、交过税。今年红冲,重开票,新做了进项抵扣。 根据上面公式,今年销项不变,进项多了,需要交的增值税就少了。少交的这部分,实际上在去年已经交了,所以针对发票红冲这种情况,操作层面,只需要做进项转出,填写纳税申报表附表2,不影响实际税额。但这样会影响今年的税负率,这样对吗?
老师,你好!想问下每月支付银行贷款利息,需要计提利息吗?或者直接入费用?做分录我计提了利息,现金流量表都自动选择支付经营有关的现金,这是不对的吧?
预收的充值卡金额,未消费完,消费者要求开票,可以先开吗
加油票什么情况下不能入费用
固定资产清理后有净值 ,怎么做分录
老师,我们公司买了两个空调,一个台挂式的1183元,还有一台是立式柜机空调2488元,要入固定资产吗?金额不是太大呀
老师好!上月留底9000,本月销项5000,本月没进项税,这个怎么结转税款
不是吧,国家补助的营业收入不是不交企业所得税吗
同学你好 这个补助的不用交 但是免的增值税转到营业外收入的要交