你好,这个一般是低500元的,拿着对方的收据,就可以了

老师请问餐饮公司接待客户用餐,没有开票做招待费吗
以下这些费用,请老师帮我判断一下属不属于业务招待费。 1.接送客户的交通费 2招待客户的餐饮住宿费 3招待客户的香烟茶叶酒水费 4招待客户的水果饮料费 5招待客户的门票费
老师,支付的招待客户费用,有餐饮费有加油费有门票,都记业务招待费可以吗?
餐饮店在自己店内招待客户的餐费如何做账,用给自己开发票吗
老师好,公司招待客户支付的餐饮费是做管理费用的餐饮费,购买名酒赠送客户和在酒桌上招待客户的做管理费用招待费,这样对吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
没就是公司开餐饮业的,老板接待用餐的这个费用做招待费吗
做招待费了公司没有开发票可以吗
这个招待是要作为业务招待费的
就拿公司销售菜单做附件,用于公司接待用餐费用这样可以吗
这个是可以的啊,很多公司都会拿菜单来句的
我知道是业务招待费了,就是没有收钱的话,就减少成本就可以了吗
你这个成本是不能够算的,要直接进入到管理费用业务招待费的
贷方收入,计提税金吗
是的,你这个是要是同销售的