同学您好,品名,数量,单位要和报关单的一致,金额是按FOB价×汇率的,备注里面需要备注贸易贸易方式,合同号,外币金额,汇率
保税区的一家企业,向国内企业销售货物只能开具增值税普通发票吗?有税率吗?为什么发票中不体现税率税额?需要纳税申报吗?有出口退税吗?增值税普通发票:按照含税价开具,无税额,如果合同签订的不含税单价为100元,那开票的含税单价应为多少?
老师,问下现在做我们公司做进出口贸易,内销也做,想问,1那我做进项认证时如何区别哪个是内销做抵扣认证勾选,哪些是退税做退税勾选呢? 2.现在业务员拿着报关单和出口发票,要我算出开票金额,还有通知供应商如何开发票?我应参照哪些数据和项目来开具?要注意什么问题?比如税负率和换箅比率的区间各为多少?
要办出口退税,开具国内0税率普通发票时,有什么注意事项啊,数量,单价,金额,备注
4、寰宇进出口公司与国外A客户签订前述甲货物出口合同,主要条款及与出口货物有关会计资料如下:A销量T1000B单价每吨USD60CIFLONDONc总值(1000×60)USD60000D国外运费(费率10%)USD6000E保险费(60000×(1+10%)×0.2%)USD132F暗佣(2%)USD1200G结算方式L/C即期附有关会计资料如下:a国内进价CNY200000b出口退税率13%c国内费用分摊额CNY1000d汇率应用当日汇率,逐笔入账此项自营出口销售的核算,依办理出口业务的环节,分为以下步骤(1)货物出库发往港口(车站)待装时,根据货物出仓单,会计分录如下:(2)货物装运后,根据出口全套单证向银行办理交单结汇时,汇率为USD1=CNY6.15,会计分录如下:(3)根据出口发票和出仓通知单结转出口销售货物进价,会计分录如下:(4)银行通知国外A客户货款收到时,美元汇率为UsD1=CNY6.14,根据银行单据编制分录:
(5)10日处置2008年6月购入的一辆乘用车,收取销售款20.000.00元。该乘用车在购入时进项税额不可抵扣且未抵扣,A公司开具普通发票。(6)13日向贫困地区捐赠一台机器设备,该设备单位成本150.000.00元,同期同类产品不含税销售单价180.000.00元。A公司未开具发票,设备通过当世县政府捐出。(7)15日购入一车辆乘用车,取得机动车统一销售发票,发票注明金额141,592.92元,税额18,407.08元,价税合计160,000.00元,发票已经认证。(8)18日员工出差报销差旅费15000.00元,其中注明旅客身份信息的航空运输电子容票行程单4300元、火车票550元、汽车票320元。(9)20日支付审计服务费30.000.00元,取得增值税专用发票注明税额1.698.11元,税率6%,款项通过银行,发票已经认证。(10)25日从国外进口一批设备零配件,取得海关进口增值税专用缴款书注明增值税额30.486.73元,价税合计金额265.000.00元,款项通过银行支付,已经通过稽核比对。要求:(1)写出每笔业务的会计处理。(2)计算当期增值
老师,外贸企业取得港杂费发票 是免税还是6%税率的呢?
老师,公司三个月没发工资了,我是财务,目前账上也没钱,我该怎么保障自己和员工的工资呢?怎么做啊
老师麻烦指导一下 我这个外销发票根据什么金额开呀
请问一下 注销外经证是开出来反馈表就可以了吗?
审计简答题。答对是否恰当能得0.5分,还是0.25分啊
老师公司购进的新能源汽车,税法规定折旧年限是3年,那这个的残值率,还是按百分之5填写吗
老师个税是从啥时候开始必须申报的
我个人房屋出租,是不只能开给对方普票,不能开专票吧。需要交什么税种,月租金1100
我们公司和一所大学签订了研究生联合培养合作协议,我们需要打款给这所大学23万,其中13万是给研究生的津贴和奖金,这13万给我们公司开的是捐赠发票。那我入账是入到营业外支出-捐赠支出吗? 另外税务上有什么要注意的吗?
老师,我们下午茶采购,买奶茶的费用,开的是会议服务的发票,这个可以入账吗?影响大吗
FOB价是报关单的价格吗?汇率是按照哪个时点的汇率,我报关单的成交方式是EXW,那FOB价格咋算啊
FOB=EXW%2B从工厂拉到港口运费%2B港口杂费,就是离岸价;也就是EXW%2B装柜费用%2B内陆运费%2B内陆保险费%2B入保税仓费用%2B清关费用%2B吊柜费、港口费等。 汇率可以自己选择,是月初第一天的或者是出口当天的
EXW是报关单上产品的金额,其他的运费,杂费什么的也是报关单上注明的金额么,如果报关单是0,那FOB就是EXW价格,对吗?
这个样式的
那您其他没有数据,也可以就按这个金额
好的,谢谢
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