同学你好,像这些高层,工资一般不只一个公司有,其他公司做的工资个税达到20%时不再增加工资即可,这个公司0元申报工资不代表其他地方没有申报工资哦
老师就是我要请教你个问问题,就是公司工人的那个劳务资金,他这个如果说工人他不想交这个税,这个税怎么可以避免掉?有没有办法就是可以减少一些交税,因为个人所得税不是要交20%吗?这个收入多了,如果交这个个税的话,因为老,因为有些因为工人也不想交这个税吗?然后公司又得给他们交,就是有没有可以减少这个。
老师好!请教一下,百度上看到一个介绍《避税》这本书的,说马云一元的工资,刘强东没有工资。这些老板不在公司开工资,对他们个人或者公司能少缴税吗?请老师解答的明白一些,比如说,少缴税,怎么做到的,别只回答说:少缴税。
老师好!请教一下,百度上看到一个介绍《避税》这本书的,说马云一元的工资,刘强东没有工资。这些老板不在公司开工资,对他们个人或者公司能少缴税吗?如果工资很高,达到45%的税率了,是比分红的20%税率高,那要是不开太多多工资,达到10%税率即可,那不是还是有一些工资总体缴的税少啊,怎么会没有工资和一元工资呢?人家那么大的公司,肯定有税务筹划师啊,是不是卖书的为了说书好,自己编的。
老师 请教一个问题 我老公是一家公司的法定代表人 他对公司的业务完全不知情 是挂名法定代表人 公司的财务 给他办理了一张银行卡 每个月都会打一笔钱到那张卡上 那张卡不在我老公身上 我老公自己也有工作 他每个月算自己的工资的时候 都少发了 我想问问 他这个工资少的原因会不会因为做了法定代表人引起的 ( 法定代表人那家公司没有给他代扣代缴个税 导致现在的收入对不上的原因 个税汇算清缴的时候从自己的本职工作中扣了)?而且法定代表人那家公司的财务经常发一些二维码叫他扫脸认证什么的 因为是熟人 很信任他
老师1月份付出去那200多万农民工工资没报个税,就是这段时间项目经理造了一部分工资表大概有130多万的工资表给我,差不多有70来个人,他说是可控的人可以报个税的人,但工资表造的是今年1月到4月或是2月到6月份的,每人只造了大概4个月的样子,我把这些个税都报在所属期7月份,但入职日期都要填1月或是2月,但这样每个人就都扣不到一点个税了,这个怎么办好呢,130多万的工资,不可能不交一点个税呀,我问项目经理可以把这些工资表的月份都改动一下,改到4-7月,我就把入职日期填到4月份,适当的交点个税(个税归公司承担)不,他说不能改,因为这些人有的6、7月份已经在其他地方有发工资了,这个要怎么操作才能交点个税呢
老师,公司外账代账做的,开业好多年了现在要开始做内账,固定资产、待摊费用建账的期初数该如何确定?
老师、给供应商支付货款是承兑支付的、没支付之前是借记库存商品,应交税费进项,贷记应付票据;可是承兑不够、需要去别的公司买、购买和支付只写了一张凭证,借记应收票据、贷记银行存款、收到购买公司的承兑之后、需要付给供应商、那付给供应商的时候、凭证怎么写呀?
老师,您好,我公司承担了认证咨询老师的住宿费,这个住宿费开的增值税专用发票的进项税额可以抵扣吗?
应交税费-应交增值税-进项税额转出 数字应该放借方还是贷方
月末计提本月员工的工资 是应付工资嘛就是包括员工个人需要承担的五险一金费用和个人所得税费用嘛?以及月末计提完工资后需要计提个人所得税费用 五险一金费用嘛?会计分录分别都是什么以及应该在什么时间计提和发放各种费用之类的
老师,我们公司一部分车间租赁给另外一家公司使用了,我们是4s店,请问给对方开发票的话怎么开
老师 我们销售二手车,收到二手车销售统一发票 应该是二手车市场开具的。在哪里看原票原件
老师,非本公司员工机票能否报销?
老师好,老师想向您请教,过节我们公司买的购物卡给别人送礼,但是现在开发票不让开预付卡了,发票上开了米面油,请问老师我应该去什么科目比较好呢
老师您好!采购月饼送客户: 借:库存商品(不含税成本)。 借:应交税费——应交增值税(进项税额)。 贷:银行存款。 赠送客户: 借:管理费用/销售费用——业务招待费(含税公允价值)。 贷:库存商品(不含税成本)。 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)。 视同销售,纳税申报时,因有销项税额,填在未开票收入栏,会计账务视同销售未确认收入,导致会计账务与申报表收入不符,怎么调整呢?
还是卖书的说的不准确。谢谢老师!
不客气祝你学习愉快,工作顺利,希望对老师的答复及时给与评价,谢谢!