反记账到去年12月补提就是了,然后,重新报送报表
老师,今年做账发现去年的固定资产折旧还有一个月没有计提,那现在能补计提吗?会计分录怎么做?
今天发现我们会计去年3月份有一笔固定资产总账记了,明细账没记,折旧也没提,现在应该怎么办老师
您好老师,去年九月份会计入账处理了账上的一辆车,营业外收入花的是18万,实际车没有卖也没有过户,这笔账今年才发现,年报去年也报过了,现在需要怎么更正?(去年9月清理了固定资产,肯定后边没有在计提折旧)
老师我今天发现23年12月前会计的累计折旧的账错了,那我现在怎么办,如果不更正就一直是错的,她加速折旧了,但是固定资产累计折旧没有重新计提
老师,账上有一千多万的固定资产,没有明细没有发票也没有计提过折旧,之前是代账会计填了个数,现在有办法把这个固定资产金额降下来吗
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
工资表代扣员工餐费,入账是贷:其他应收款。本月菜金入账是借:费用,贷:应付职工薪酬福利费,在借:福利费,贷:银行存款。那么怎么调账呢?本月餐金的费用要减掉员工餐费吗?福利用不用?
小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗
不可以3月份做个凭证冲一下吗
跨年了,除非你补提的折旧不需要税前扣除
或者我这几个月的不提了可以吗老师
可以的,以后一直都不能扣除了
我可以从这月按正常的提吗
都说可以了哈。只是以后一直都不能扣除了