一般按照出库单,可能有损耗产生差异。

印刷公司结转的生产成本是借生产成本材料,贷原材料,借产成品,贷生产成本材料,这个数是等于原材料,还是取出库单合计数,有的月份一样,有的月份不一样是为什么
老师生产型企业,购买原材料 借:原材料-原木, 贷:银行存款 领用的时候 借生产成本-基本生产成本 贷:原材料-原木 结转库存商品,借:库存商品-木方 贷:生产成本-基本生产成本 贷:生产成本-人员工资 在计提工资 借: 管理费用工资 借:生产成本-人员工资 贷:应付职工薪酬-工资。二级科目分录是这样子吗?
生产车间生产A产品,领用甲材料1000kg,计20000元,领用乙材料500kg,计5000元,这里的会计分录,借方为什么是生产成本,贷方为什么是原材料,为什么不是借方是原材料,贷方是生产成本
老师,工业企业是不是,从原材料到出库,借,库存商品,贷银行存款,再借生产成本贷原材料,转生产成本,然后产成品入库,就是借库存商品贷生产成本,再就是借主营业务成本贷库存商品,这样子的一个核酸过程?
工业制造业核算材料产品成本做账流程是这样的吗?1.采购材料入库 借原材料贷应付账款 2.领用原材料出库 借生产成本贷原材料 3.结转产成品生产成本 借库存商品贷生产成本 4、结转销售成本 借主营业成本贷库存商品 请老师指导,有点懵
请问平台这个月更换了主体,下个月报4-6月收入应该怎么申报
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按出库单就有差异了,按原材料合计可我吗
您好,只能找原因分析具体差异了。
这个不太懂,我都把所有原材料结转到生产成本了,为什么不平
这个是不是应该是平的
您好。正常应该数字刚好对上。账务处理对的,看看是不是其他啥原因。
那这样处理出库单的金额应该填在哪,
那按这样做没错是吗?原材料接到生产成本,生产成本接到产成品,产成品结单销售成本,这个数都是等于原材料的,而和出库单金额有差异,正确的做账是?
您好,是的。账务处理没问题。原理也是对的,出库单跟结转有小额差异期末一起结转处理。
怎么一起结转
还有,我购买的原材料都是直接就结到销售成本吗,有的没出库哪,这是不是还是得看出库单,不能统一都是一个数,
我不能把原材料都结转了呀,有都没卖,应该根据出库单每一笔结转成生产成本对吧
您好,如果数字大,还要查原因;只要原因找到了才能根据实际处理。原理和账务处理都是对的,先找原因。
有买了原材料,没有生产,不就和出库单对不上了吗
他还是原材料
您好,是的。你的理解是对的。