你好,正规的银行支付了或者是现金支付了,没有发票的也得做账,他这样做的不全。

老师 为啥代理记账的财务不要原始单据,只要银行回单和有对应的发票就直接做账了,而没有发票的原始单据就不要。
我现在来上班这里,会计还没到岗,我是出纳,先前堆积了很多的单子,需要报销的,有专票普票还有收据类,反正很乱一大堆,今天理这些原始单据都理忙了,会计电话上叫先现金登记日记账和银行存款日记账,我应该怎么区分?登记日记账是按单子的原始日期登记吧?3月份开始的太多了,是按原始单据发生日期单据逐笔登记吧,像开了专票普票的发票类,都开了公司名称的都算银行日记账吗?
老师,原始凭证比如增值税发票和银行回单没有粘在粘贴单上,直接粘记账凭证后面,装订凭证打孔时,发票上打洞了,有影响吗?是不是所有原始凭证都要粘到粘贴单上呢
老师,销售货物原始凭证可以只有银行回单吗?对方不要发票的情况下,报税都做了无票收入了
老师就是购买办公用品直接用了记账的原始凭证只有发票可以不对方开的出库单弄丢了
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
她回答说是反正汇算清缴也要把费用剔出来,所以就不要报销单。
但是这样不能准确地反映出你的会计利润。
你这样外账账实也不服,比如你银行已经支付了,但是没有发票,银行余额能一致吗?
只是代理记账这边不要费用报销的没发票的原始记账凭证
那这样就不对了,你跟他说所有的业务都做汇算清缴,没有发票的调整就行。
就像我刚才给你举的那个例子,账实不符。
好的 谢谢老师
不用客气的,工作愉快。