你好,做系统销售的, 借销售费用 贷库存商品 应交税费应交增值税销项

老师您好 我公司是销售红酒的 将红酒用于给客户品尝 记销售费用下面 那个二级科目 需要视同销售吗? 这个品尝 是 客户到我公司后 给客户品尝
老师您好 我公司是销售红酒的 将红酒用于给客户品尝 记销售费用下面 那个二级科目 需要视同销售吗? 这个品尝 是 客户到我公司后 给客户品尝 麻烦老师说的详细些
老师好,我们是国际贸易公司,对于我们赠送给客户的产品,我们将成本转到了销售费用,请问还需要计提销项税吗?
您好老师 我公司是做直播行业的,客户在我直播间刷礼物,然后我为了维护这个客户送给客户名贵的手表。请问一下这个怎么入账。做什么费用呢,要不要视同销售给这个人申报个税呢
老师,我们企业买进酒水(送客户),对方开了13个点专票给我们,酒水抵扣了,如果先入库存商品和进项,后期赠送客户又视同销售有销售,借销售费用,贷方库存商品和销项税,会计上是产生了这笔视同销售的销项税,但实际交增值税的时候,没有这笔税,是再把他结转到营业外收入老师你回复未来这种业务可以直接加税合计入籍销售费用科目,请问怎么合计麻烦写下分录哦
老师,我们酒店部分营业款是用老板微信和支付宝收的,那我入账能写其他货币资金-微信吗?这个微信和支付宝专门用来收营业款的
老师请问,预收账款金额很大,挂账超过三个月会引起税务预警吗?
老师请问,我们公司是甲公司,今天下载进项发票,发现里面有乙公司名称,税号是甲公司的,一般是什么原因会出现这种情况呢,豆包说是做了税务变更导致的
就是之前个人垫付啦一些钱,想从公户转出来是只有这几种办法?
发工资的就是得交社保啦吧
如果公户转私户怎么操作
老师,您好,我公司从农民手里收购的哈密瓜,然后再卖给客户,像这种的,我们开什么发票,税率是多少,要交哪些税呢?
老师,我们是物业公司,我们收取业主水费,发票应如何开具?
老师,酒店行业用营业报表确认收入,再附上发票,收入部分没发票的,确认为无票收入。,那么我想知道,微信收的钱和支付宝收的钱。下面附什么凭证,现金的可以开收据?
老师,实收资本10703917.2印花税交多少呀?
库存商品就是你的成本价, 销项是根据市场价格乘以你的税率。
老师 那企业所得税 上 这应该不是视同销售吧
企业所得税也需要视同销售的,填写纳税调整明细表就可以的。
还有 企业 购买的 烟 酒 用于招待客户用 也要视同销售吗
企业所得税也需要视同销售的,填写纳税调整明细表就可以的。 这个价格 怎么算 所得税按照成本价可以吗
还有 企业 购买的 烟 酒 用于招待客户用 也要视同销售吗 这个是生产企业用
对的是的,这个销售价格按照你的市场价格,成本价格按照你的成本价格。
那老师增值税税率那 企业什么税率 就什么税率吗
一般纳税人增值税13% 企业所得税根据你单位实际情况,利润100万以内的税率2.5%。小型微利企业。
老师 这样作的话 老板肯定不理解啊 还有前面我在上市公司 看他们这一块 也没有作视同销售 这种情况怎么操作 又可以不用视同销售 又可以 合理话
你好,你能说一下你们不视同销售的什么原因吗?
因为 我们是经营中用的 放到业务招待费中 所以不理解啊 也不是免费赠送给客户的 怎么能算视同销售啊
一般生产企业 买的烟酒 招待客户用 算视同销售 确实很难理解啊
那你公司不就是销售红酒的吗?
你销售出去的产品赠送给别人的需要系统销售,没有问题吧?
会计实务 根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》规定:单位或个体经营者的下列行为,视同销售货物: ✔(1)将货物交付他人代销; ✔(2)销售代销货物; ✔(3)设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人,将其货物从一个机构移送其他机构用于销售,但相关机构设在同一县(市)的除外; ✔(4)将自产或者委托加工的货物用于非增值税应税项目; ✔(5)将自产、委托加工或购买的货物作为投资,提供给其他单位或个体经营者; ✔(6)将自产、委托加工或购买的货物分配给股东或投资者; ✔(7)将自产、委托加工的货物用于集体福利或个人消费; ✔(8)将自产、委托加工或购买的货物无偿赠送他人。
这个红酒是你的货物吧?
老师您好 我这里有两个公司 一个是销售红酒的公司 红酒是外购的
一个是普通企业 不是销售红酒的
你好,如果你们买来是送给客户的,不是品尝的吧,是赠送出去的吧?送给个人吗?做招待费里面,但是很有可能这个招待费需要交20%的个税。