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老师您好 我公司是销售红酒的 将红酒用于给客户品尝 记销售费用下面 那个二级科目 需要视同销售吗? 这个品尝 是 客户到我公司后 给客户品尝 麻烦老师说的详细些

2022-03-01 10:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-01 10:09

你好,做系统销售的, 借销售费用 贷库存商品 应交税费应交增值税销项

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齐红老师 解答 2022-03-01 10:09

库存商品就是你的成本价, 销项是根据市场价格乘以你的税率。

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快账用户3552 追问 2022-03-01 10:17

老师 那企业所得税 上 这应该不是视同销售吧

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齐红老师 解答 2022-03-01 10:18

企业所得税也需要视同销售的,填写纳税调整明细表就可以的。

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快账用户3552 追问 2022-03-01 10:18

还有 企业 购买的 烟 酒 用于招待客户用 也要视同销售吗

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快账用户3552 追问 2022-03-01 10:19

企业所得税也需要视同销售的,填写纳税调整明细表就可以的。 这个价格 怎么算 所得税按照成本价可以吗

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快账用户3552 追问 2022-03-01 10:20

还有 企业 购买的 烟 酒 用于招待客户用 也要视同销售吗 这个是生产企业用

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齐红老师 解答 2022-03-01 10:20

对的是的,这个销售价格按照你的市场价格,成本价格按照你的成本价格。

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快账用户3552 追问 2022-03-01 10:40

那老师增值税税率那 企业什么税率 就什么税率吗

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齐红老师 解答 2022-03-01 10:41

一般纳税人增值税13% 企业所得税根据你单位实际情况,利润100万以内的税率2.5%。小型微利企业。

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快账用户3552 追问 2022-03-01 11:11

老师 这样作的话 老板肯定不理解啊 还有前面我在上市公司 看他们这一块 也没有作视同销售 这种情况怎么操作 又可以不用视同销售 又可以 合理话

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齐红老师 解答 2022-03-01 11:14

你好,你能说一下你们不视同销售的什么原因吗?

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快账用户3552 追问 2022-03-01 11:19

因为 我们是经营中用的 放到业务招待费中 所以不理解啊 也不是免费赠送给客户的 怎么能算视同销售啊

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快账用户3552 追问 2022-03-01 11:21

一般生产企业 买的烟酒 招待客户用 算视同销售 确实很难理解啊

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齐红老师 解答 2022-03-01 11:28

那你公司不就是销售红酒的吗?

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齐红老师 解答 2022-03-01 11:29

你销售出去的产品赠送给别人的需要系统销售,没有问题吧?

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齐红老师 解答 2022-03-01 11:29

会计实务 根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》规定:单位或个体经营者的下列行为,视同销售货物: ✔(1)将货物交付他人代销; ✔(2)销售代销货物; ✔(3)设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人,将其货物从一个机构移送其他机构用于销售,但相关机构设在同一县(市)的除外; ✔(4)将自产或者委托加工的货物用于非增值税应税项目; ✔(5)将自产、委托加工或购买的货物作为投资,提供给其他单位或个体经营者; ✔(6)将自产、委托加工或购买的货物分配给股东或投资者; ✔(7)将自产、委托加工的货物用于集体福利或个人消费; ✔(8)将自产、委托加工或购买的货物无偿赠送他人。

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齐红老师 解答 2022-03-01 11:29

这个红酒是你的货物吧?

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快账用户3552 追问 2022-03-01 11:33

老师您好 我这里有两个公司 一个是销售红酒的公司 红酒是外购的

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快账用户3552 追问 2022-03-01 11:34

一个是普通企业 不是销售红酒的

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齐红老师 解答 2022-03-01 11:34

你好,如果你们买来是送给客户的,不是品尝的吧,是赠送出去的吧?送给个人吗?做招待费里面,但是很有可能这个招待费需要交20%的个税。

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你好,做系统销售的, 借销售费用 贷库存商品 应交税费应交增值税销项
2022-03-01
同学你好 对的 这个要视同销售的
2022-03-01
你好,你这个相当于是赠送的 借:销售费用 贷:主营业务收入 增值税进项转出 只要一个出库单就可以的
2020-11-03
同学你好 都是有发票的吗
2021-07-16
同学你好 增值税不用计提的 需要做收入做增值税的
2022-11-03
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