你好,做系统销售的, 借销售费用 贷库存商品 应交税费应交增值税销项
你好老师,我们公司是销售白酒的,招待客户品尝白酒,这个要怎么做账呢? 借:销售费用-招待费 贷:主营业务收入? 这个只需要一个出库单领导签字即可吧
老师,我们公司是销售羊肉的,领导买了一万块钱的羊肉回来拿给大家试吃,大部分都作为样品给客户了,也没记录出入库,这个我可以一次性计入销售费用吗?计入什么二级明细? 谢谢
老师您 好,请教一下,公司购进产品10万元(含税金额),供应商是小规模纳税人,开给我们公司发票税率是3%,然后我又把这个产品销售给我的客户,到时开发票给客户是13%,那我现在给客户报价,要报多少,才不会亏啊
老师您好 我公司是销售红酒的 将红酒用于给客户品尝 记销售费用下面 那个二级科目 需要视同销售吗? 这个品尝 是 客户到我公司后 给客户品尝
老师您好 我公司是销售红酒的 将红酒用于给客户品尝 记销售费用下面 那个二级科目 需要视同销售吗? 这个品尝 是 客户到我公司后 给客户品尝 麻烦老师说的详细些
接受企业投资固定资产原值180000,合同价值为178000,确认资本额为170000
老师做内账,施工单位每个月工程量是收入还是成本?老板想大概知道每个月收入–成本是赚了了还是亏了,这个要怎么计算
老师,A为总包,总价款1000,分包给B600,能少交增值税及附加税吗?(一般纳税人选用简易计税方法)麻烦老师解惑,谢谢!
应付单据审核里面记录为零怎么办?
负单据审核里面记录为零怎么办?
老师,公司是小企业会计准则,去年收到稳岗补助,记到了营业外收入,社保核查现在让调到其他应付款,目前汇算清缴已经填报过了,稳岗补助金额400多,也不想麻烦的重新改报表,怎么记分录可以把账记在当月
您好,想问一下英国invoice能开人民币金额吗
向红星工厂购入材料两批:乙材料买价30000元,增值税3900元;丙材料买20000元,增值税2600元。款项尚未支付,材料已经验收入库。借贷问题
未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的,有这个提示。不过这个公司在2022年的时候已经做了简易注销公示,这是2023年做了这个处罚,今年4月份又做了一次,这个情况怎么办?
老师小规模纳税人免交增值税应将销项税额转入营业外收入那二级科目应该是什么呢
库存商品就是你的成本价, 销项是根据市场价格乘以你的税率。
老师 那企业所得税 上 这应该不是视同销售吧
企业所得税也需要视同销售的,填写纳税调整明细表就可以的。
还有 企业 购买的 烟 酒 用于招待客户用 也要视同销售吗
企业所得税也需要视同销售的,填写纳税调整明细表就可以的。 这个价格 怎么算 所得税按照成本价可以吗
还有 企业 购买的 烟 酒 用于招待客户用 也要视同销售吗 这个是生产企业用
对的是的,这个销售价格按照你的市场价格,成本价格按照你的成本价格。
那老师增值税税率那 企业什么税率 就什么税率吗
一般纳税人增值税13% 企业所得税根据你单位实际情况,利润100万以内的税率2.5%。小型微利企业。
老师 这样作的话 老板肯定不理解啊 还有前面我在上市公司 看他们这一块 也没有作视同销售 这种情况怎么操作 又可以不用视同销售 又可以 合理话
你好,你能说一下你们不视同销售的什么原因吗?
因为 我们是经营中用的 放到业务招待费中 所以不理解啊 也不是免费赠送给客户的 怎么能算视同销售啊
一般生产企业 买的烟酒 招待客户用 算视同销售 确实很难理解啊
那你公司不就是销售红酒的吗?
你销售出去的产品赠送给别人的需要系统销售,没有问题吧?
会计实务 根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》规定:单位或个体经营者的下列行为,视同销售货物: ✔(1)将货物交付他人代销; ✔(2)销售代销货物; ✔(3)设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人,将其货物从一个机构移送其他机构用于销售,但相关机构设在同一县(市)的除外; ✔(4)将自产或者委托加工的货物用于非增值税应税项目; ✔(5)将自产、委托加工或购买的货物作为投资,提供给其他单位或个体经营者; ✔(6)将自产、委托加工或购买的货物分配给股东或投资者; ✔(7)将自产、委托加工的货物用于集体福利或个人消费; ✔(8)将自产、委托加工或购买的货物无偿赠送他人。
这个红酒是你的货物吧?
老师您好 我这里有两个公司 一个是销售红酒的公司 红酒是外购的
一个是普通企业 不是销售红酒的
你好,如果你们买来是送给客户的,不是品尝的吧,是赠送出去的吧?送给个人吗?做招待费里面,但是很有可能这个招待费需要交20%的个税。