同学你好 计提时:借:利润分配--应付股利 贷:应付股利 支付时:借:应付股利 贷:银行存款

老师好,股东分红账务怎么处理啊
老师,股权代持的账务处理有什么不一样?股东分红这块怎么处理?
老师你好!固定资产由股东代付,账务怎么处理啊
给股东分红的账务处理,怎么做分录
老师好,未分配利润为正,股东分红账务怎么处理
工商年报单位社保基本养老保险、医疗、失业、剩余缴费基数怎么算
你好,公司成立于2010年,营业期限至是2026年5月,2024年8日修改了一下营业范围,章程里写的是股东出资时间是2026年5月,现在是需要先把实缴资金缴齐后延长营业期限呢,还是可以直接办理营业期限延期,实缴最晚可以至什么时候?
我们租的房子,转租部分给客户,不开票,那我们按原来的不含税价格收她的钱,亏吗?
您好老师,麻烦问一下个体户的账。1月收入14000,2月收入20000,1月2月都没有成本票。没有成本票,3月才开始有成本票,这个如何做账,有收入如何结账成本?
兼职收入公司报了个税后,是需要本人去税务局开增值税发票吗
25年的无票成本已入账,当时做的会计分录是 借:库存商品 100 贷:银行存款 100,借:主营业务成本100 贷:库存商品100,26年对方给开了发票,取得发票后应该怎么做会计分录
老师.21给客户开了纸质普票现在需要做的,直接作废就行吧
老师您好,我们是2025年高企认证成功的,我们今年想享受增值税加计抵减政策,请问要怎么操作?
个体 户采购的商品,没有发票回来,填经营所得B表的时候需要调增吗
无票的成本,入账时候是借库存商品--暂估,贷银行或应付账款吗,还是按照实际到货的入库,不做暂估
是先结转利润分配之后再计提还是先计提再结转?
同学你好 这个是先计提再结转
就是说先计提年度股东分红的金额之后,再把剩下的利润全部结转,年末“利润分配”科目没有余额,只有“利润分配-未分配利润”科目有余额,对吧,老师
同学你好对的 余额都是在这个科目 本年利润没有余额
好的,谢谢老师 还要一个问题,员工的年终奖是否和工资一样,也需要计提呢?
老师您好,请问是么?
同学你好对的 只要通过应付职工薪酬就要计提
那职业经理人的年终分红呢?他不是股东哦
同学你好 这个直接做奖金就行
那要计提么?
同学你好 要计提的 因为要通过应付职工薪酬
明白了,谢谢老师,老师辛苦了
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