同学你好 计提时:借:利润分配--应付股利 贷:应付股利 支付时:借:应付股利 贷:银行存款

老师,请问股东分红在税务上会怎么处理?股东借款会视作股东分红吗
老师,公司年底股东分红怎么处理账务
老师好,股东分红账务怎么处理啊
老师,股权代持的账务处理有什么不一样?股东分红这块怎么处理?
老师好,未分配利润为正,股东分红账务怎么处理
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
是先结转利润分配之后再计提还是先计提再结转?
同学你好 这个是先计提再结转
就是说先计提年度股东分红的金额之后,再把剩下的利润全部结转,年末“利润分配”科目没有余额,只有“利润分配-未分配利润”科目有余额,对吧,老师
同学你好对的 余额都是在这个科目 本年利润没有余额
好的,谢谢老师 还要一个问题,员工的年终奖是否和工资一样,也需要计提呢?
老师您好,请问是么?
同学你好对的 只要通过应付职工薪酬就要计提
那职业经理人的年终分红呢?他不是股东哦
同学你好 这个直接做奖金就行
那要计提么?
同学你好 要计提的 因为要通过应付职工薪酬
明白了,谢谢老师,老师辛苦了
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