因为预付账款是本公司预先支付给对方的,就是如果他们不发货,我们应该收回来的钱,所以要记入“应付账款”的借方而不是贷方

老师你好,请问我们的业务发生在1月,发票开在2月,收款也在2月,请问增值税属期是哪个月份?
夫妻之间平价转让股份,是允许的吗?就不用交个税了吧,就印花税好了吧
老师,2024年12期计提的所得税费用,比如时100.85元,但2025年1月实际缴纳的是100.86元,差0.01元。该写什么分录调整?
老师,一家公司应收贷方挂账,应付借方挂账,这样可以抵消吗?
老师 货架折旧几年啊
老师 喷涂机 就是喷漆用的机器 1300元计入到管理费用下维修费里面可以吗
老师,请问我们是旅游服务行业,差额征税,是在平台销售,取得的成本发票都是普票。除此之外,平台服务费,技术服务费等专票,在差额之后还可不可以抵扣税额?
老师,你好,我的资产负债表的借方还有贷方不平是什么原因
老师,央企业务招待费,附件不提供水单可以吗
老师你好,想问我12月应该取得的发票未取得,也未做账暂估,汇算清缴前取得的话还能调整到2025年吗?
老师意思是因为,收是借,支是贷。这笔钱如果没收到货我们可以收回,所以就是借方吗?那比如我们收到货,和后面收到整批货的发票后,是把发票金额计入贷方,也就是把这笔款冲了吗?
同学您好,您这样理解没有问题
但是老师我怎么觉得后面冲掉有点不对啊,举个例子比如我计入应付账款借方50元,后面发票是100元记在贷方,那一加一减好像才付出了50是吗?老师可以给我讲解一下这个列子吗
如果说你先预付了50元给对方,你计入应付账款借方50元,后面发票和货到了之后有100元,这表示你还欠对方50元的货款。
那但是我已经提前付给对方了啊,应该是不欠了啊?那这个欠的50货款,和前面记入应付账款借方的50元,怎么处理才对呢?
如果说你买的这个东西只需要花50元,但是你发票是100元的,那就是发票有问题,你要问下情况。如果说你买这个东西提前只给了部分钱(50元),但是这个东西是需要100元买的,那就是货到后你要补50元给对方,你看我这样说你能不能理解呢。
哦,老师那我记账应该怎么写呢?
如果你们发票没有问题,也不用给钱了,你就做个现金支出吧
我的意思是记账分录按应付账款借方应该怎么写?
你付了多少钱就计入借方多少钱。 借:应付账款a 贷:银行存款a
那收到发票后的分录呢?
借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款