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老师好,我们老板垫付了一笔19992元的款项,是让人帮我们公司系统做信息服务的。对方开来的普票是*信息技术服务费*信息技术服务费。那我入账的时候可以写:借:管理费用-办公费 贷:其他应付款-法人吗

2022-03-02 11:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-02 11:29

可以,你当做平衡是正确的。

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齐红老师 解答 2022-03-02 11:29

你好,打错字了,你这样做凭证是正确的。

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快账用户7519 追问 2022-03-02 11:29

老师好,这个管理费用办公费如果后期金额很大,会有问题吗

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齐红老师 解答 2022-03-02 11:31

嗯,金额很大的话,你就待摊费用里面,然后每个月的摊销的记到管理费用里面。

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可以,你当做平衡是正确的。
2022-03-02
可以的可以可以的,可以这样处理。
2022-04-14
同学,你好,可以的,符合你们的经营范围
2023-10-31
您好,确认成本,不是研发费用
2021-08-29
贵公司的经营范围主要是科技和咨询服务,因此开出的发票项目应该是与其主营业务相关的服务。 如果贵公司主要从事销售代理业务,那么发票项目中开“现代服务销售代理费”是合适的。但是,需要注意的是,发票项目必须符合国家税收法规的规定,不能随意开具。
2023-11-23
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