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老师!我司食堂请阿姨烧饭,老板另一个公司员工也在我司一起用餐,按15元/餐收费。公司报销食堂费用与收到对方餐费如何做账?

2022-03-02 13:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-02 13:33

你好,收到的时候你们可以借银行存款贷,其他应付款,你们买菜平时的支出借其他应收款贷银行存款,剩下的是你们单位负担的,做到管理费用福利费。

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快账用户8349 追问 2022-03-02 13:49

因我们当月食堂费用当月要做计提,比如2月食堂费用7000元(其中2000元费用为老师另一个公司)计提费用凭证怎做?支付时又怎么做分录?

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齐红老师 解答 2022-03-02 13:52

借银行存款贷其他应付款,2000 借其他应付款贷银行存款2000 借管理费用,福利费贷应付职工薪酬,福利费 借应付职工薪酬,福利费贷银行存款5000

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快账用户8349 追问 2022-03-02 13:55

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-03-02 13:58

不用客气,工作愉快

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你好,收到的时候你们可以借银行存款贷,其他应付款,你们买菜平时的支出借其他应收款贷银行存款,剩下的是你们单位负担的,做到管理费用福利费。
2022-03-02
是的,那个需要开票的。
2025-01-07
您好,是可以的,除了发票还需提供菜单明细,与双方的合同。
2021-08-08
您好,冲减福利费。借银行存款 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:管理费用-福利费(借方红字)
2022-09-16
你好了; 你们食堂是内部的 没有单独的营业执照吗
2021-10-11
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