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年末的时候其它应付款-社保、公积金贷方有余额怎么调平呢?账是中途接过来的,接手时科目余额表上就有余额

2022-03-02 17:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-02 17:02

你好 交时就平了 借其他应付款 贷银行  

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快账用户9578 追问 2022-03-02 17:07

已经交过了,做账时社保个人部分没有计提,交社保时 借 其它应付款社保贷银行存款,支付工资是借应付职工薪酬贷其它应付款社保 银行这些,但是还是有余额,这个余额要怎么平呢?

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齐红老师 解答 2022-03-02 17:16

还有余额。看一下是不是发工资扣多了?

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齐红老师 解答 2022-03-02 17:16

扣下来多少交多少,就没有余额。

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快账用户9578 追问 2022-03-02 17:19

我接手的时候科目余额表就有余额,我后面是对上的,应该是前面的问题,现在就是想把余额平掉,要怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2022-03-02 17:25

。需要找到原因才能调整,不然不能调帐。

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快账用户9578 追问 2022-03-02 17:26

因为中途接手的,所以也不知道之前是什么原因,那就是没得调了吗?

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齐红老师 解答 2022-03-02 17:29

是的,。前面的没有原因,不调, 不然你是做假帐的风险。

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快账用户9578 追问 2022-03-02 17:54

那这个对所得税有影响吗?

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齐红老师 解答 2022-03-02 17:56

往来科目不影响损益。

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快账用户9578 追问 2022-03-02 17:57

老师,如果计提的短期投资跌价准备没有冲掉,会影响所得税汇算和审计吗?

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齐红老师 解答 2022-03-02 17:57

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