就是实际数据的盘点
老师,您好,小规模,从2019年开始,之前公司请了一个新手会计来做账,都不按法规开做,几乎所有费用都不按银行流来做,几乎使用现金,其实都是私户转账,几乎没有几笔是对的上银行流水的,连工资都是现金,买车也是现金,我想在想个调整,怎样操作?
老师,我这个公司是今年4月份注册的,到现在资本金还没有到账,所有费用都是股东私人垫款,去年年底就有人员工资发生了,也是股东私人垫款付的,我来这边之前都没有会计,每个月都是零申报报税,项目到现在还没有开始启动,是要把这些费用全部做进筹建期吗?开业前的工资需要怎么给她做进去呢?
你好,老师,我们是生产制造行业,又增加了一条生产线,但是是领导和别人合伙的,要重新建一个账套,合伙人是技术和设备入股,领导是资金入股,前期没有建账我们代垫了材料款和一些费用,这个领导都让做资金投入,这个账怎么建?
我想问的是,一家新开办的企业,前期几个月产生了相关的费用,但一直未开通对公账户,产生的费用我采取的是,先以向股东借款、垫付的方式,和股东签署了借款协议,打算后开通对公账户后,有启动金额进入后再归还股东,但前期的一些费用,在支付时并未保存支付证据及流水证明,并不能一笔一笔对上,这样账务上怎么处理。 可能取得的发票和实际支付金额,会有偏差,因为没有对公账户,之前并没有请相关的财务人员,进行管理 简单来说,只有发票,没有银行流水作为作证材料,税务是否认可 @郭老师
老师好!我们公司是请外面财务公司做账的,年前我们就没有内账只有一些记账记事簿,然后现在开年了,要用新会计软件做账,我们的资金数是安外面财务公司的还是安自己银行账户上的和未收款业务的账做起始数呢?还有之前有现金垫资的资金现在该怎么办?怎么做账?
底新是1800,月数有31天,上了28天班,要怎么算工资
请问我公司因为经营上面要节省开支,辞退了两个老员工,每人各补偿了五万多元,直接打给被辞退的员工的,有辞退的合约书和辞退补偿金合同,员工签了字了。但是没有发票,这个公司可以入账作为公司的成本支出吗?
老师好,请问下,小规格纳税人开运输发票,税率是几个点的
公司有六个股东 股东要是有报销 可以公户打款吗? 股东未在公司担任职务,未交社保 不发工资的那种股东。
老师您好,做成本核算时领用的原材料是不是都做到产成品成本里,卖废料时就没有成本了
你好,老师,我们企业是做食品加工的。经常会有老板给食品研发人员几笔研发费用,让他用于研发新的产品。因为这个的特殊性研发新的产品买一些材料啊,包材啊,因为量比较少,没有发票的。但是总体研发一个新品出来合计要花费五六万左右,请问可以作为企业的研发费用吗?没有发票的情况下,应该怎么操作呢?
老师发票抵扣发票的税额415.2和税务局有效抵扣额408.5有差异,怎么做账呢
老师好,我们用的是金蝶财务软件,是业务和财结合的模式,一般是录销售订单时生成收入凭证,生主营业务收入下2个二级科目:销售商品收入和提供劳务收入、主营业务成本下也是2个二级科目:销售商品成本和提供劳务成本;库存商品是没有二级科目的。现在9月有出口业务,想区分内外销收入和成本 ,请问金蝶软件上收入、成本、库存商品科目都要设置吗?如何设置?谢谢。
我想问一下就是一个店两个人投资,但是投资比列不知道差钱就补进去,两个人投资额度不一样,收到一些定金一些尾款,其中一个人拿这些定金尾款去填店里装修费用以及打款,怎么才能算清两个人其中一个该补多少钱
老师,我新增一个管理费用的科目的时候,把他的余额登记在贷方了,所以导致在查这个科目的余额表的时候他是没有发生额,只有在利润表体现,就是管理费用的科目余额表跟利润表不一致,差的就是新增科目的这个数,现在7.8月份的账已经结了,现在如何把这个科目的余额转到另一个新增的管理科目里去
实际数?就比如上年我们银行账户上有10万,然后合同未收款20万,就这个合计吗? 还有年前法人垫的钱用来报销房租和水电费的要怎么办,算过去的账?不算资金吗?
老师等你哟!
资金就是账户上的具体金额,您有垫付的挂往来款,为收款的是挂应收账款
给新股东的数是账户上的数?
应该来说就是您帐上的数的,