你好,你不用修改的,你重新再开一个就行。
老师您好,我在2月份开了一张错误红字信息表但是我在当月申请撤销了,当月又开了一张正确的红字信息表。但是现在是3月份我要报2月份的税发现电子税务局上面的进账转出金额把我2月份开错的那张税额都算进去了?像这种要怎么做?我已经更新了。
请问老师,当月因金额有一些错误红冲了一张上月的增值税专用发票,又新开了一张专票。我现在要申报增值税,电子税务局读取销项发票数据时已经扣除了红字发票的负数。请问我现在是根据这个数据直接申报,还是需要在表里哪里再填负数数据?
老师,你好,我在电子税务局,申请了一张外经证,还没有报验,合同金额填错了,要这么修改或者怎么撤销
老师好,今天登录电子税务局发现有个现期改正通知书,提示的是1季度印花税中购销合同和建筑安装合同未申报,我们是房地产公司,1季度印花税已经申报了并缴纳了税金,当时点击这个也提示没有可申报税目,也没有人电话或短信告知,今天登电子税局才发现,现在已经过了期限,请问怎么办?不管可不可以。
你好,周五的时候开了一张电子普票,但是因为信息开错了需要重开,但是也没有电子普票了,需要在电子税务局申请领票,领票前要把电子普票正常填开的和已作废的做一下验旧才可以申请领新票,我不小心把开错的那一张也验旧了,然后还在开票uk上把这张开错的发票红冲了,红冲过之后才发现我把这张开错的发票给验旧了,不知道该怎么办了!有没有补救办法!
@董老师,继续讨论哈,谢谢~
老师,企业所得税年度申报表残疾人优惠在哪张表填写?
货物发票的进项能抵扣服务费税点吗?
你好老师申报年度残疾人就业保障金报表,公司就一个人,不是残疾人,那这个怎么申报,还是要填写是吗
个税申报不小心超了30人,出了个残保金申报表,我能通过修改个税申报表避免交残保金么?
朴老师,残保金申报数据是依据什么申报的?
请问老师,我们公司支付境外公司咨询费,代扣代缴增值税后,是否能按代扣代缴的增值税抵扣我们境内业务的增值税,相当于作为进项税抵扣?有政策依据吗?
订单品名是SMD IC,翻译成中文开发票可以是贴片 IC吗
支出很大,收入很小,税务报表怎么报才对,其他应付款挂账10万,主营业务收入才1万,怎么看起来报表不正常?这合理吗?
老师,我是一个中间商,我从客户那里拿到10万收入,然后我再把这个业务给下家坐,成本9万,我赚1万,这个9月成本是个人提供的服务,没有发票,不申报个税,有什么办法能税前扣除吗?给税局提供证明材料啥的可以啊