同学你好 应该是开给B才对呀

比如A公司销售货物给B公司,A垫付了货物的运费,但是运费发票开的抬头是A公司的,那么请问这笔运费,算作是A公司的销售总额吗 关键点在于发票开的是A公司的 开的不是B公司的 那算是A的销售额确定中吗 这笔运费
我们公司A没有运输资质,销售给客户B的货物是找外面的小公司C运输的,我们公司A代付的钱,小公司C给我们开了电子运输发票(发票零散而且有的没票)。现在客户B又把运输费付给我们公司A,这运费怎么给对方开发票?我们没有运输资质
A公司和B公司属于兄弟公司,为了经营方便,B公司平时货物销售的运费,都由A公司一并承担,所以快递公司开具的快递费发票均为A公司抬头,但其中比如20%其实属于B公司的运费。那这20%的运费,可以由A公司开给B公司6%服务费发票,然后B公司支付服务费给A公司吗?
A公司销售的货物,产生的运费由B公司支付,票也是运输公司开给B公司,AB之间是同一个老板,这样可行吗?
A公司代B公司垫付给C公司运费了。 C公司开抬头为A公司的发票 B公司把A公司代垫的运费,冲销了应收A公司的货款。 B公司账务处理:(免税) 借:管理费用—运费 贷:其他应付款—A代垫运费 借:其他应付款—A代垫运费 贷:应收账款—A 问:B的管理费用-运费,要找A开发票吗?还是怎么做可以税前扣除?
老师,你好,我想咨询下,我们有个出口业务,业务流程是我们卖货给国外客户,但这个货是从第三方物流那边走出去的,也是物流那边报关,我们没有报关,也没开票,但这个钱如果直接从国外客户打给我们对公账户会怎么样?
老师,建筑服务行业增值税税负7.2算高的吧,这个行业一般税负多少呢?
一般纳税人可抵扣的票证有哪些
在实际操作中,如何记账
在实际操作中,怎么开票
纳税申报的流程是什么
公司是做跨境电商的 三个店铺 怎么做才能合规?
老师,个税手续费节报返还,做账: 借:银行存款 贷:营业外收入 应交税费~应交增值税~销项税额 申报的时候填在附表1,6%的税率未开票收入里面,这样对不对?
我现在已经做了出口退免税备案,还没有做过退税,2月份一张出口报关单,4月份2张,5月份一张,其中2月份报关但需要更改境内货源地,第一单退税只能退一张报关单吗
老师 有跨境电商财务的整套课程吗