你好,你法人有其他地方取得收入吗?有综合所得的话,不能扣除60000

老师,我单位6月份成立的,但是申报经营所得表时季度申报只扣除个人减除费用35000元,但是申报年报表时扣除费用只有60000和0元选择,不让填写,我该怎么办呢。
请问老师,在申报法人合伙人的经营所得时我填的收入是0减除费用0。现在申报法人的个人所的税汇算清缴,减除费用是0.不是60000元。我是哪里出现问题了呢?怎么修改?
您已在经营所得汇算清缴中填报了“减除费用”,不可重复扣除。如您需在综合所得年度汇算中填报, 可先更正经营所得申报,否则上述项目将默认为0。 确定 老师:您好! 我没有申报这个,但是现在报个人所得税有这个怎么处理?
老师,经营所得汇算清缴我写了减除费用,但是在个人所得汇算清缴的时候我的6万减除费用怎么不能填写了呢
老师你好 我问一下。个人独资企业法人个人所得税在经营所得申报的汇算清缴时扣除了6万的工资。我在综合申报那里申报的法人是零申报。这样算不算是重复扣除啊
餐饮店月营业额在25-30万,能办理额定增收吗?如果不能办,怎么合理避税
一次性奖金申报个税,一个人如果在2家公司任职,一次性奖金申报2家都能申报吗,还是一个人只能在一家申报
老师。想问一下就是计提工资的时候,比如员工拿了公司的东西抵扣工资,还有迟到扣款什么的。这个怎么计提啊,发放的时候怎么写分录了,
老师,公司给员工支付的岗位津贴,绩效工资,交通补贴,话费补贴和餐费补贴计入哪个科目
请教个外账问题,一般纳税人,生产。总是缺材料票,(注:没办法提前知道什么材料能来发票),,,我不知道怎么暂估,这个暂估不好后面很难冲,不知道现实中外账怎么处理的?(有人说暂估不写明细,来票就冲,来票录了明细又怎么冲没明细的呢?直接原分录冲,那也行不通吧。搞不懂),,我以前都是暂估客户经常来料的东西,后续冲。。。但是这个客户开票太少,来票也卡卡的
请问,税务局2026年第10号文,差额征税率提高至6%,那么2026年按5%税率开出的发票如何处理?谢谢
公司员工全年工资几十万,年底一次性发放,平时个税申报金额就5000元,那年底发放剩下的几十万工资,申报个税需要缴纳的税款很多,要怎么申报可以不用缴纳那么多税款
公司来了证券账号,银证转账的时候挂在了其他货币资金。证券账户是老板自己在操作,请问证券账户要做账吗?
@朴老师25年年终奖是在26年2月份发放,应该如何申报?个税
老师,请问季度其中20万开的普通免税发票,15万开的3%普通发票,那需要交多少增值税呢
综合所得收入都是0,也不给扣吗?
请问老师我可以申报经营所得时,收入是0,扣除费用填上6万吗?
你收入都没有,就不用填写60000了
现在是申报个人所得税汇算清缴时,没有扣除60000元费用,要补税
你好,你两边收入都是0,那怎么要补税呢,你截图给我看一下呢
老师,老板在有限责任公司领工资,每月也申报个税,申报工资薪金个税时是每月扣5000元的。汇算清缴没扣5000*12的费用
那你老板就是有综合所得的呢,他在申报工资的时候,享受了扣5000元/月
预缴个税时每月扣5000元/月,年度汇缴,费用扣除0,这是怎么回事
截图怎么发送出去呢,想发你截图看看
那你检查一下你的个独经营所得申报
确定个独没有扣除6万,带上你的个独申报表,去大厅处理