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9月​10日,购入原材料一批,增值税专用发票注明货款1000,增值税额130元,货款已付。 ‌9月20​日,销售产品一批,货款为5000元,增值税税率为13%。 ‌9月30日本月仅发生以上两笔业务,月末结转未交增值税​ ‌10月​15日向国家缴纳上月增值税

2022-03-07 12:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-07 12:27

 你好,9月10日,购入原材料一批, 借:原材料1000        应交税费-应交增值税(进项税额)130     贷:银行存款1130 9月20日,销售产品一批, 借:应收账款/银行存款 5650      贷:主营业务收入 5000            应交税费-应交增值税(销项税额)650 ‌9月30日月末结转 借:应交税费-应交增值税(销项税额)650     贷:应交税费-应交增值税(进项税额)130            应交税费-应交增值税(转出未交增值税)520 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)520     贷:应交税费-未交增值税520 ‌10月15日向国家缴纳上月增值税 借:应交税费-未交增值税520     贷:银行存款520

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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