你好 ; 你要做进项税转出的; 同时 要红冲发票才行; 你这个材料业务 确实发生了吗

收到的进项成本票材料票被税局判定为虚开,已经抵扣的做进项转出,成本也要扣除,成本扣除的话,我原材料和应付账款就全都得扣除,可是银行账户上该走的钱都走平了
简答北方公司为增值税一般纳税人,材料按计划成本核算。该企业2014年7月初“原材料”账户为借方余额135000元,“材料成本差异”账户为借方余额11961.40元。7月份发生经济业务如下:(1)4日,上月甲企业发来的在途A材料已到达并验收入库,该批材料实际成本75400元,计划成本77700元。(2)10日,向乙企业采购A材料,价款10000元,增值税税额18700元,运杂费1600元(其中准予扣除的进项税额为70元),货款130300元已用银行存款支付。材料已验收入库,计划成本为10000元。(3)12日,向甲企业购入A材料,价款150000元,增值税税额25500元,该企业已代垫运杂费2000元(其中准予扣除的进项税额为91元)。企业签发并承兑一张票面价值为177500元、1个月到期的商业汇票结算材料款项,该批材料已验收入库,计划成本为160000元。(4)15日,向丙企业采购B材料4000千克,价款为150000元,增值税税额为25500元,该企业已代垫运杂费2400元(其中准予扣除的进项税额为98元)。货款共177900元已用银行存款支付,材料尚未收到。(5
4.北方公司为增值税一般纳税人,材料按计划成本核算。该企业2020年7月初“原材料”账户为借方余额13500元,“材料成本差异”账户为借方余额1196.40元。7月份发生如下经济业务:(1)4日,上月甲企业发来的在途A材料已到达并验收入库,该批材料实际成本为75400元,计划成本为77700元。(2)10日,向乙企业采购A材料,价款为110000元,增值税税额为14300元,运杂费为1600元(其中准予扣除的进项税额为70元),货款125900元已用银行存款支付。材料已验收入库,计划成本为110000元。(3)12日,向甲企业购入A材料,价款150000元,增值税税额19500元,该企业已代垫运杂费2000元(其中准予扣除的进项税额为91元)。企业签发并承兑一张票面价值为171500元、1个月到期的商业汇票结算材料款项。该批材料已验收入库,计划成本为160000元。4)15日,向丙企业采购B材料4000千克,价款150000元,增值税税额19500元,丙企业已代垫运杂费2400元(其中准予扣除的进项税额为98元)。货款共171900元已用银行存款支付,材料尚未收到
4.北方公司为增值税一般纳税人,材料按计划成本核算。该企业2020年7月初“原材料”账户为借方余额135000元,“材料成本差异”账户为借方余额11961.40元。7月份发生如下经济业务:(1)4日,上月甲企业发来的在途A材料已到达并验收入库,该批材料实际成本为75400元,计划成本为77700元。(2)10日,向乙企业采购A材料,价款为110000元,增值税税额为14300元,运杂费为1600元(其中准予扣除的进项税额为70元),货款125900元已用银行存款支付。材料已验收入库,计划成本为110000元。(3)12日,向甲企业购入A材料,价款150000元,增值税税额19500元,该企业已代垫运杂费2000元(其中准予扣除的进项税额为91元)。企业签发并承兑一张票面价值为171500元、1个月到期的商业汇票结算材料款项。该批材料已验收入库,计划成本为160000元
已经付了款,但是对方没有开具发票,应付账款应该怎么平账?已经收到货物,已经拿到法院判决书,成本是否照常结转?成本可以税前抵扣吗?可以照常开出销售发票吗?老师解答产红官方答疑老师@职称:注册会计师你好,正常结转成本,但是不允许抵扣企业所得税。借库存商品贷应付账款,借主营业务成本贷库存商品。可以开销售发票的。追问提交不了,只能这样那老师,如果开出了销项,那所对应的进项可以抵扣吗?Acequeen07172023-01-0514:08发布15次浏览老师解答齐红官方答疑老师@职称:注册会计师您好,拿法院判决书可以入账的那就是进项税额可以抵扣,但是成本无法税前抵扣吗?Acequeen07172023-01-0514:15发布50次浏览老师解答齐红|官方答疑老师@职称:注册会计师您好,你收到法院的判决可以税前扣除老师你好,是进项和成本都可以税前扣除?
@朴老师,老师,经核查,5-150#、5-151#凭证对一笔金额为56,360元的款项进行坏账核销的账务处理,2022年走过会议纪要,23没有核销报告,24年出的核销报告,今年核销了,还需要会议纪要和签批吗?
老师,请问申报工资是按应发申报还是按实发申报呀
请问,汇算清缴,工资薪金账载金额取数是2025年度的吧?还是按个税申报2025年1月征期(2024年的12月工资)算起呀?谢谢
老师,我25年资产负债表的期初数据不对,利润表没问题,要把25年每个季度的财务报表都更正吗?
老师,经核查,9-159#凭证残疾人就业保障金(76687.24元)属于专项经费,在付款前未履行内部请示或签报等审批程序,缺乏支付的关键决策依据。老师残保金属于专项经费、
老师你好,我们是小规模纳税人个体户,现在填写个人所得经营所得税B表,申报工资的时候,交社保,只填写了个人部分,公司部分没有体现,现在成本 里,公司交的社保部分没有体现,这个怎么办
老师,经核查,5-150#、5-151#凭证对一笔金额为56,360元的款项进行坏账核销的账务处理,2022年走过会议纪要,23没有核销报告,24年出的核销报告,今年核销了,还需要会议纪要和签批吗
请问老师,企业没有业务,首次登录了电子税务局,自动做了纳税登记了,可以再申请注销税务登记吗,这样就不用0申报
老师你好,计算工会经费中的季度工资总额是扣完社保还是不扣社保(个人部分和企业部分)
你好老师,请问一下,我司收到对方开进来的增值税专用发票原材料(电线电缆), 是否要求必须备注:工程名称和地址?