同学你好 成交方式CNF,如果报关单上注明海运费的话,说明是出口报关的情况,因为成交方式CNF,进口报关单是不用注明海运费的

老师,你好。 我们报关C&F 客户付过来是货款加海运费 报关确认收入怎么确认呢? FOB金额是 借:主营业务收入 贷:应收账款 那海运费那一笔,要怎么先确认收入呢?
出口货物,海运费是客户给我们,我们在付给海运公司 。客户付给我们的那部分海运费怎么做账务处理 ?需要确认收入吗?我们付给客户时做为费用,开发票走运费?报关单显示成交方式C&F,总金额里 一部分是货款 一部分是海运费 。但发票的金额只是货款部分
老师,你好。 我们报关是报CNF 收汇有海运费 但是如果我们海运费是私对私的付款, 没有海运费发票的话, 这样账务怎么处理呢?
跟巴拿马客户做FOB价格,我们海运费垫付给货代后客户再跟货款一起汇给我们,但是报关申报没有将海运费平摊单价做CFR,银行结汇有问题。我们付给货代公户的海运费已经开票出来了,货代不肯退回公户发票作废改汇私户。请问这种情况下,多出来的美金如果作为下一步订单的定金,即已经出去的这单FOB价格没有收客户海运费,但是又付了海运费给货代开票,有没有关系?
老师你好,请问,纯外贸企业,年底时,没有和货代的对账单,怎么核对海运费和港杂费进项发票有多少没开票?可以根据出口报关单上的海运费核对吗?但是实际发生的海运费港杂费和报关单上不一样哦。这个问题怎么解决?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
老师,我刚接手了一家公司,在抖店注册了,我不知道怎么查找数据,每个月的销售额,明细这些都不会,老师有这种企业的工作实操吗?
我们企业一直正常经营的,现在刚迁移新区要出口退税,主题是公司和香港离岸账户企业,发货是大陆这家公司直接发货到国外,报关是EXW出去的,补了两次资料都说物流无法闭环,想问下我如果迁回原来的区,还是要重新走首次退税流程吗?能频繁变更地址吗?
老师,新办的公司,这个月没有工资,是不是7月不用申报个税,到7月开始计提工资,8月发放的时候申报就行
25年所得税退税到公户,分录怎么写
老师你好 这个明白。 我是想问,现在我们出口,报关单是写了海运费,但是我们海运费想私对私的付款。这样就没有海运费的发票。 想问一下,这样怎么操作呢? 谢谢
这个最好是有发票哦
如果要私账付,有什么办法去处理吗 这个账
这个就外账不做了哦
那如果查起来,本来报关有海运费的,实际账面没有支付,怎么办呢?有什么办法账面做平吗?比如别的柜子做多点,把这笔费用做出去这样吗?
同学你好 这个可以 但是你要有对应的发票