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A公司2020年12月31日银行存款日记账余额为1720000元,银行对账单余额为1380000元。经核对,发现如下未达账项:(1)12月31日,企业送存银行存款支票一张,金额240000元,企业已经入账,银行未入账;(2)12月31日,企业开出转账支票一张,金额232000元,持票人尚未到银行办理转账手续,银行未入账;(3)12月31日,银行根据有关凭证由企业存款中支付电费428000元,企业尚未收到银行付款通知,企业尚未入账;(4)12月31日,企业委托银行收取的货款96000元,银行已收妥入账,而企业尚未收到银行的收款通知,企业未入账。要求:根据上述资料填制银行存款余额调节表。
.A公司2020年12月31日银行存款日记账余额为1720000元,银行对账单余额为1380000元。经核对,发现如下未达账项:(1)12月31日,企业送存银行存款支票一张,金额240000元,企业已经入账,银行未入账;(2)12月31日,企业开出转账支票一张,金额232000元,持票人尚未到银行办理转账手续,银行未入账;(3)12月31日,银行根据有关凭证由企业存款中支付电费428000元,企业尚未收到银行付款通知,企业尚未入账;(4)12月31日,企业委托银行收取的货款96000元,银行已收妥入账,而企业尚未收到银行的收款通知,企业未入账。要求:根据上述资料填制银行存款余额调节表。
#提问#老师请问2.某企业2019年12余额31日银行存款日记账的账面余额为87250元,银行对账单的余额为84800元。经过逐笔核对,发现以下未达账项: (1)12月31日,企业支付办公费500元,开出转账支票,银行尚未入账; (2)12余额31日,销售材料收到一张转账支票,计26150元,企业入账,银行尚未入账; (3)12月31日,收回委托收款26000元,银行已入账,尚未通知企业; (4)12月31日,供电公司委托银行代收电费2800元,银行已从企业的存款账户中划款支付,但企业尚未接到银行付款通知。 要求:根据上述未达账项,编制银行存款余额调节表。(30分) 银行存款余额调节表 2019 年12月31日 单位:元 项目 金额 项目 金额 企业银行存款日记账 87250 银行对账单余额 84800 加:银行已收 企业未收 (1) 加:企业已收 银行未收 (4) 减:银行已付 企业未付 (2) 减:企业已付 银行未付 (5) 调节后的银行存款余额 (3) 调节后的银行存款余额 (6)
.2019年2月12日,注册会计师陈刚对杭州华丰有限责任公司的银行存款进行审计。陈刚核对了银行存款日记账与总账的余额,抽查了大额银行存款支出的原始凭证,并获取了资产负债表日的所有银行存款户的对账单,经对各银行存款户与对账单核对,除工行下沙经济开发区支行(账号:398087668799293)的对账单与银行存款户存在未达账项外,其余各存款账单均一致。2018年12月31日,银行存款账户余额为387380元,其中工行下沙经济开发区支行银行存款日记账账面余额是150380元,银行对账单中银行存款余额是147000元。经查对发现以下几笔未达账项:(1)12月29日,委托银行收款(A公司)12500元,银行已入账,收款通知尚未送达企业。企业于次年1月2日入账。(2)12月31日,企业开出一张现金支票4000元,企业已减少存款,银行尚未入账银行已于次年1月1日账。(3)12月31日,银行已代付企业电话费2500元,银行已入账,企业尚未收到付款通知。企业已于次年1月3日入账。(4)12月31日,企业收到B公司货款转账支票一张,计17380元,企业已收款入账,银行尚未人账,
了银行存款日记账与总账的余额,抽查了大额银行存款支出的原始凭证,并获取了资产负债表日的所有银行存款户的对账单,经对各银行存款户与对账单核对,除工行下沙经济开发区支行(账号:398087668799293)的对账单与银行存款户存在未达账项外,其余各存款账单均一致。2018年12月31日,银行存款账户余额为387380元,其中工行下沙经济开发区支行银行存款日记账账面余额是150380元,银行对账单中银行存款余额是147000元。经查对发现以下几笔未达账项:(1)12月29日,委托银行收款(A公司)12500元,银行已入账,收款通知尚未送达企业。企业于次年1月2日入账。(2)12月31日,企业开出一张现金支票4000元,企业已减少存款,银行尚未入账银行已于次年1月1日账。(3)12月31日,银行已代付企业电话费2500元,银行已入账,企业尚未收到付款通知。企业已于次年1月3日入账。(4)12月31日,企业收到B公司货款转账支票一张,计17380元,企业已收款入账,银行尚未人账,银行于次年1月2日人账。【问题】根据上述业务资料,完成银行存款余额调节表的填制.
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?