你好 出借时,借:其他应收款,贷:银行存款 计提利息收入时,借:其他应收款,贷:其他业务收入,应交税费—应交增值税 收到利息时,借:银行存款,贷:其他应收款

公司出借给张三1万,利息每月100。出借时分裤,计提利息收入时分录,收到利息时分录?谢谢老师
我是小额贷款公司,发生借款业务,借款给对方10万。利息每月1万。借款时分录和利息计提分录和收到利息分录和收到本金分录,谢谢老师
小额贷款公司,出借给客户10万。利息每月1万。出借时分录,计提利息分录,收到利息分录,收到归还的本金分录,谢谢老师
(1)2019年9月1日,从银行借入100万元的短期借款,以满足季节性生产对资金的需求,该借款期限为6个月,年利率为3.6%(与实际利率一致),月末计息,分季付息。编制:借入时,每月计提利息时按季度支付利息时的分录。
A股份有限公司于20**年1月1日向银行借入一笔生产经营用短期借款,共计12万元,期限为9个月,年利率为4%,根据与银行签署的借款协议,该项借款的本金到期后一次归还,利息分月预提,按季支付要求做分录,1,1月1日借入短期借款时的分录,二,1月末计提1月份应计利息时的分录,三,三月末支付第1季度银行存款借款利息时的分录
怎么查个体工商户有没有做税务登记
a公司欠b公司账款,a公司替b公司偿还给c公司的债务,请问a公司怎么做账?
a公司代替b公司偿还给c公司的债务,请问a公司怎么做账?
对公账户收到货款 但是客户还没要求开发票 怎么做会计分录
小规模纳税人出口收入是否纳入增值税30万收入里面呢
一般纳税人。进项税额和销项税额需要每个月要处理嘛,怎么操作呢
广告公司企业所得税的税负多少合适
老师,在汇算清缴中,有笔销售费用是业务招待费,但是业务招待费中取不到销售费用中这笔,只取了管理费用中的报的利润表中的管理费用中包含的部分,这个怎么办?
老师,为啥预收账款和行合同负债是一个意思的科目吗?那为什么,都一个意思,还要有两个科目呢?
老师:支付房租押金的时候和一个月租金一起支付有没有关系,押2个月租金付1元个月租金,做一笔一起支付,押金和租金没有分开,备注支付8月租金及押金,有没有关系
计提利息就确认收入吗?如果这利息一直不给,那我收入不就是虚的了吗
你好,计提利息就确认收入。 如果这利息一直不给,还是实现了收入,只是款项没有收回而已啊
我现在建账,银行存款1万,其他应付2万,其他应收10万。资产负债表不平怎么办
你好,建账的时候,需要做到 资产=负债%2B所有者权益 等式关系,这样才可以建账的
那我现在该怎么办。资产11万,负债2万。
你好,建账的时候,需要做到 资产=负债%2B所有者权益 等式关系,这样才可以建账的 你都没有其他数据(只有:银行存款1万,其他应付2万,其他应收10万),这样是无法建账的啊
就这点账,目前最新银行存款1万,其他应收款有个10万。其他应付款有个2万。别的数据没有,这银行的1万是花剩下的。
你好,目前最新银行存款1万,其他应收款有个10万。其他应付款有个2万 需要做到 资产=负债%2B所有者权益 等式关系,这样才可以建账的 你都没有其他数据(只有:银行存款1万,其他应付2万,其他应收10万),这样是无法建账的 (是针对这个回复有什么疑问吗)
我为什么不能建账,我得数据就这几个,我这是中途建账
你好,因为没有做到 资产=负债%2B所有者权益 这个等式关系 啊 数据不平,是无法建账的
我把差额倒挤出来不行吗?
我现在把钱都收回来了,11-2,我银行有8万。资产8万,那我的所有者权益不就是8万马
你好,把差额倒挤出来(金额容易),那也不知道是什么科目啊,也不知道这个科目是否正确啊
差额,放到未分配利润里不对吗?
你好,差额放到未分配利润,报表数据是平衡了,但是不能保证这样一定对啊
那要怎样才能对,我也没有别的数啊,现在的这些余额都是花剩下的。目前最新的
你好,需要把之前的业务分录补上,看剩下的具体是什么科目的余额,这样才可以做到准确无误的
按照你的意思,就得从一开始第一笔记,现在公司都做了两年了,以前没会计,也没有账。现在中途建账就建不了了?这是内账
你好,是的 中途建账的前提:符合 资产=负债%2B所有者权益 这个等式关系,而且 数据需要做到 准确无误