你好 出借时,借:其他应收款,贷:银行存款 计提利息收入时,借:其他应收款,贷:其他业务收入,应交税费—应交增值税 收到利息时,借:银行存款,贷:其他应收款

公司出借给张三1万,利息每月100。出借时分裤,计提利息收入时分录,收到利息时分录?谢谢老师
我是小额贷款公司,发生借款业务,借款给对方10万。利息每月1万。借款时分录和利息计提分录和收到利息分录和收到本金分录,谢谢老师
小额贷款公司,出借给客户10万。利息每月1万。出借时分录,计提利息分录,收到利息分录,收到归还的本金分录,谢谢老师
(1)2019年9月1日,从银行借入100万元的短期借款,以满足季节性生产对资金的需求,该借款期限为6个月,年利率为3.6%(与实际利率一致),月末计息,分季付息。编制:借入时,每月计提利息时按季度支付利息时的分录。
A股份有限公司于20**年1月1日向银行借入一笔生产经营用短期借款,共计12万元,期限为9个月,年利率为4%,根据与银行签署的借款协议,该项借款的本金到期后一次归还,利息分月预提,按季支付要求做分录,1,1月1日借入短期借款时的分录,二,1月末计提1月份应计利息时的分录,三,三月末支付第1季度银行存款借款利息时的分录
最新的混凝土砼开票税率是什么
过年公司在市场上购买的猪肉,加工香肠分发给员工,开的猪肉发票给员工,怎么写分录,需要交税嘛
老师,个体免征增值税税率可以选择0%嘛
老师,5月底新开的公司,这个月什么税都没有,都是零申报,那三方协议还用先开吗
我公司的商品销售出去被客户认定为不合格品,需要返工重修,我单位让供应商对金属制品加工返修,除了发票还需要提供什么单据。
员工报销的广告费,开的是普票,我需要给申报缴纳印花税吗?
老师您好 关于企业产品宣传的开的拍摄 后面可能入销售费用 这个 开得专票可以抵扣吗 还是需要开普票
老师,我需要发票调整额度,合同上没有盖我们的公章可以吗,对方盖了
老师,固定电话移机 电信开出来的发票为 建筑服务.施工费 对吗?
个体工商户个税怎么申报
计提利息就确认收入吗?如果这利息一直不给,那我收入不就是虚的了吗
你好,计提利息就确认收入。 如果这利息一直不给,还是实现了收入,只是款项没有收回而已啊
我现在建账,银行存款1万,其他应付2万,其他应收10万。资产负债表不平怎么办
你好,建账的时候,需要做到 资产=负债%2B所有者权益 等式关系,这样才可以建账的
那我现在该怎么办。资产11万,负债2万。
你好,建账的时候,需要做到 资产=负债%2B所有者权益 等式关系,这样才可以建账的 你都没有其他数据(只有:银行存款1万,其他应付2万,其他应收10万),这样是无法建账的啊
就这点账,目前最新银行存款1万,其他应收款有个10万。其他应付款有个2万。别的数据没有,这银行的1万是花剩下的。
你好,目前最新银行存款1万,其他应收款有个10万。其他应付款有个2万 需要做到 资产=负债%2B所有者权益 等式关系,这样才可以建账的 你都没有其他数据(只有:银行存款1万,其他应付2万,其他应收10万),这样是无法建账的 (是针对这个回复有什么疑问吗)
我为什么不能建账,我得数据就这几个,我这是中途建账
你好,因为没有做到 资产=负债%2B所有者权益 这个等式关系 啊 数据不平,是无法建账的
我把差额倒挤出来不行吗?
我现在把钱都收回来了,11-2,我银行有8万。资产8万,那我的所有者权益不就是8万马
你好,把差额倒挤出来(金额容易),那也不知道是什么科目啊,也不知道这个科目是否正确啊
差额,放到未分配利润里不对吗?
你好,差额放到未分配利润,报表数据是平衡了,但是不能保证这样一定对啊
那要怎样才能对,我也没有别的数啊,现在的这些余额都是花剩下的。目前最新的
你好,需要把之前的业务分录补上,看剩下的具体是什么科目的余额,这样才可以做到准确无误的
按照你的意思,就得从一开始第一笔记,现在公司都做了两年了,以前没会计,也没有账。现在中途建账就建不了了?这是内账
你好,是的 中途建账的前提:符合 资产=负债%2B所有者权益 这个等式关系,而且 数据需要做到 准确无误