你好 是销项记在贷方的

应交税费-应交增值税为什么有时候在贷方,有时候在借方?在贷方是应交税费-应交增值税-销项税额,在借方是应交税费-应交增值税-进项税额
老师好 应交税费在贷方是什么意思 是进项税额 还是销项税额
应交税费-应交增值税-进项税额转出 在贷方是什么意思
你好老师进项税额转出在贷方有余额是什么意思啊
应交税费—应交增值税(进项税额)借增贷减,借增是什么意思?贷减是什么意思?应交税费—应交增值税(销项税额)借减贷增,借减是什么意思?贷增是什么意思?这些怎么理解?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
这是之前的期末余额
我应该写在这是吗
销项抵减填写资产负债表哪里吗 ?
我是在录期初余额 是在负债这个类别里
老师在吗
老师再不理我 我就睡着了
按科目余额表的数据 填写 追问的多才到你这里
之前代账公司的科目余额表跟金蝶的不一样
你好 按 代账公司的科目余额表录入,后面找到差异的再调整
您好, 您好,您这种情况只能接着前面的帐做,按照余额表录入期初,后面找到差异原因再调整