学员你好,老师做完发你哦

我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
借 研发支出 -费用化支出 280 研发支出-资本化支出 400 贷银行存款680 借 管理费用 280 贷 研发支出_费用化支出280 开发支出计税基础 280*1.5=420,资本化支出尚未形成资产不摊销 不形成递延所得税资产
这是第一问哦,你先看看
借 其他权益投资工具110 贷银行存款 110 借 其他权益投资工具 46 贷 其他综合收益 46 借其他综合收益11.5 贷 递延所得税负债11.5
应交所得税=(3640-280*0.5+2000-9800*0.15)*0.25=1007.5 递延所得税费用=(2000-9800*0.15)*0.25=132.5 借 所得税费用_当期所得税费用 1007.5 贷应交税费_应交所得税 1007.5 借 递延所得税资产132.5 贷 所得税费用_递延所得税费用 132.5
以上是第二问第三问哦,希望可以帮到你哦