您好 这样写分录正确的
请问老师,员工交个税分录这样做对吗,计提借管理费用5250,贷应付工资5250,发放借应付工资5250 贷应交税费 个人所得税1.5银行存款5248.5 交个税借应交税费 个人所得税1.5贷银行存款1.5
请问,工资的分录 计提 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 发放 借 应付职工薪酬 贷 应交税费-个税 银行存款 缴纳个税 借 应交税费-个税 贷 银行存款 是这样吗
计提工资时借:管理费等 贷:应付工资 应交个人所得税 实际支付时借:应付工资 应交个人所得税 贷:银行存款,对吗?
请问老师 算工资的时候已经计算好了员工应交的个税 会计分录可以这样写吗 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 应交税费——应交个人所得税 然后去扣个税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 发放工资时 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 这样做账对嘛
公司是先扣个税再发工资的 个税的会计分录是这样吗 老师 扣个税时 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 发放工资时 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 应交税费—应交个人所得税
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
老师,2月工资在自然人客户端里先报了,个税也交了,但工资由于公司账户没钱没发工资,这样做账时应该怎么做,是不是先把银行交的个税要做会计分录
是先把银行交的个税要做会计分录
那就先做借应交税费 应交个税贷银行存款是吗
对的 这样写分录就好了
好的,谢谢老师了
不用谢 祝您工作顺利 生活愉快
老师,公司就一个员工交这一个月的个税,平时全体员工都是5000元以下,只有这个员工过年加班费加工资才超了五千,以后公司都没人交个税,这样报,税局会问吗
年底的话 税务不会问的
老师,年底不会问什么意思啊
就是偶然一个月缴纳了个人所得税 税务不会问您这个事的
哦,好的,谢谢了
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
老师,公司有一员工这个月填写了专项扣除子女教育,他这个月工资是4500,上报时怎么数字没有带出来
子女教育请问您系统报送了么
老师,是员工在手机上填写的,我直接下载更新的
报送界面截图我看看 还有个地方要操作的