同学你好 你们是小规模吗
核定征收的企业,本期不含税销售收入181819.09,核定销售额301500,本期应纳税额减征额是按照开票收入还是按照核定销售额的2%计算的
如您本期不含税销售额超过小微企业标准,请将本期1%征收率对应的不含税销售额按照2%计算应纳税额减征额。这个怎么理解,比如我小规模这个季度含税销售额为40万,怎么该交多少增值税
老师,我是小规模纳税人,这个季度开普票销售部490712.38元,专票销售额13684.16元,共计不含税销售额504396.54,元,系统自动算出本期应纳税额15131.9元,这个我知道按3%算到,底下一栏本期应减征6499.68元,请问老师这个6499.68数咋算出来的
不含税销售额3%征收率是:1036077.73 不含税销售额5%征收率是:146476.19 本期应纳税额是:38406.14 本期应纳税额减征额是:20617.69 老师,我想问问增值税小规模纳税人,应纳税额减征额是怎么计算的
我的普票不含税销售额是177407.78,专票不含税销售额是709089.79,本期应纳税额是26594.93,本期应纳税额减征额是6001.39,我就想知道6001.39是怎么计算出来的,第10行小微企业免税销售额是0
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
我们是小规模纳税人
同学你好 这个没有减免的才对 超出四十五万了 专票普票都要缴税
意思是专票普票只要超出45万,不管你是1%还是3%都是没有减免优惠的对吗
同学你好 1%的话就优惠了2%
那我开具了不含税金额88348.37的3%的普票,可以减按1%征收不
不能 发票开百分之一的才可以按照百分之一缴税
老师,您的意思是我们超过了45万,所以开了3%的也不能享受1%的优惠
对的 你要想享受1%需要开1%的发票才可以的 开几个点就按照几个点缴税的