同学,你好,退回来后,先冲红,再开就可以了。

老师,上个月的票,单位要求重新开,是让对方退回重新开吗
对方给我们开发票抬头开错了,现在要求他们重新开,错发票需要退回吗?已经跨月了
老师,对方单位给开了一张普票金额500元,单位地址开错一个字,要退回重新开吗
你好,老师,我们单位有一笔去年开的增值税发票对方说没入账, 想把发票退回我单位让重新开据,这个可以吗?如果可以,我怎样入账?
跨月的专票,银行名称写错,对方也没有认证,对方要求红冲重新开!我司必须取回纸质发票后再红冲开具吗?还是可以不让对方退回纸质发票?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
好的,是不是对方还不能抵税才行
前提,不能抵税的情况下才能红冲啊,如果抵了怎么办
抵了的话,先要他开红字申请表,你再开红字发票
是不是要等对方把红字申请表发给我,我才能开红字发票
这个红字申请表需要给我纸质的才行吗
不需要,发电子的就可以了,他申请通过,你就可以开红票了。
好的,谢谢
不客气,很高兴帮你解答。
老师,发票原件还需要寄回吗
如果是他认证后的,是不需要寄回的。
好的好的
不客气了,很高兴能帮你。