借本年利润负数 贷利润分配未分配利润负数。
老师好,请问一下,年末结转损益,亏损了,结转本年利润,我是先结转本期损益,然后得出本年利润,再录入一个本年利润的凭证做这笔分录是吗,把亏损的借,利润分配未分配利润,贷,本年利润,是这样吗,
老师 我问您一下 上两个年度我的本年利润是亏损的 但是没有结转到利润分配科目 现在我应该怎么结转呢
老师,想问下以前年度损益调整科目月底结转,应该结转至利润分配-未分配利润,还是结转本年利润科目,这个怎么区分?
老师,2022年12月的本年利润有一部分没有结转到本年利润未分配利润里面,那我现在应该怎么做呢?
老师,2022年末有一部分本年利润没有结转到未分配利润里,我现在应该怎么做呢?
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
在本月做可以吗
可以的可以的可以的。
老师 我在问您一下 亏损的金额可以弥补以后年度如果我今年是盈利的也与交了所得税 到汇缴的时候是要退税吗
如果这个是税法上认可的亏损,可以弥补亏损,多交了税款可以申请退税。