你好 可以计入这个科目
您好,我想问一下我们公司中秋节给客户送礼我计入管理费用—业务招待费还是计入管理费用—礼金呢?
老师,给客户买茶叶送礼走销售费用的业务招待费吗?还是管理费用的业务招待费
公司给客户送礼的费用记到管理费里的业务招待费吗?
给客户送礼算业务招待费吗?
给客户送礼品,对公账户付款,开入的发票,计销售还是管理费用的招待费?
我公司是餐饮公司采购一批食材,因为供货商派送迟到,且一部分菜有坏的,我公司罚了供货商5000元,这5000元违约金我公司需要给供货商开具增值发票吗?
总经理与家人一起出行的机票,可以全部按9%抵扣吗
老师,固定资产一次性摊销后续每个月摊销冲减怎帐务处理
如果是之前账上没有入账,进项税已经认证了,现在拿到发票补入账,可以把材料和销售费用放入当期吗,之前年度也是亏损的或者已经认证的进项税,没有入账的,当期只补记进项税额 ,这样可以吗
老师 ,车间购买一台加湿器7000元,属于什么设备,折扣年限几年?
居间费用可以直接从对公账户取现金吗
即征即退账务处理,会计分录
老师,今天税务局上班吗?
老师,这个是我去采购的,分录对吗
下午好!老师:公司有进口商品,进口时商品的增值税有交,后来因为产品质量有问题退回去维修,维修后回来又交了一次增值税(报关那边公司人员弄错了)有交的两次增值税进项税额都可以抵扣吗?谢谢!
记入这个科目是不是增值税可以抵,企业所得税只能抵扣60%?
是一般纳税人吗?开的专票吗 专票可以抵 企业所得税是这样的
老师我想问一下,餐饮服务开的专发票是无论记哪个科目都不能抵吗?如果是业务招待吃饭开的专票可以抵增值税吗?
你好 餐饮是不可以开专项发票的