可以的,可以这么做的。

老师,请问下每个月给员工算工资扣除个税的时候,是先把信息填入自然人系统后根据自然人预扣预缴的数据来给员工扣除个税,还是先在工资表中把个税先计算出来,然后再去跟自然人系统核对呢
老师,请问个税系统计算出应扣个税(28.23)后,填写工资表时金额看错了(看成23.23),导致工资表、银行流水跟个税系统的金额不一致,少扣的个税我能否在下个月工资表中扣回5元
老师,我工资表的个税是9955,但是这个申报的时候他们加了专项扣除,我在月初更新了个税系统,导致减免往前扣,我工资表多扣的金额补在下个月工资上,那我个税做账是应该按实际做吗?按实际做就工资表和个税不平,我应该挂那个科目,我把之前个税少扣的个税挂在营业外收入了,这样是不对的。
老师,做工资扣个税的时候,应发工资扣除5000,扣除完社保之后剩余的金额作为个税的计税基础,比如一个月7000元,扣除5000,社保公积金984,个税30.48,我这边工资表是扣了30.48个税,但是他那边提前做了专项附加扣除的填写,导致与个税APP上不用扣个税,这种差异是怎么回事
计提时 借:管理费用-工资 50000 贷:应付职工薪酬-工资50000 有一个员工先离职了走的时候就发了工资,个税150由公司承担 借:应付职工薪酬-工资 10000 贷:银行存款 10000 交个税时: 借:应交税费-个人所得税 180 贷:银行存款 180 发工资时 借:应付职工薪酬-工资 40000 150 贷:银行存款 39970 应交税费-个人所得税180 150这里我应该填什么科目
老师按合同字面上的意思承租方要承担什么税?税率是多少?我们是小微企业?
电商会计,如果按实际到账时间才确认收入,发出商品时怎么做账?
电商会计,财务软件的期初数据怎么确定啊?
老师,麻烦问下建筑工程企业:异地11月已经预交增值税30000,城建税1000,教育费附加500,地方教育费附加300,水利建设基金200,现在12月回当地税务系统抵扣完预交的30000增值税后申报11月所属期增值税电子税局申报实际缴纳增值税40000,城建税1500,教育费附加600,地方教育费附加400,水利建设基金300,麻烦问下11月预交和实际12月交税的分录应该怎么计提,特别是增值税和附加税计提这一块,不知道11月预交的部分怎么做分录,麻烦帮我详细写下
老师您好,我们找个人给我们修理机器,总额是1300,这个个人找了税务局代开发票,备注上面注明需要我们代扣代缴,我们应该支付多少钱给这个人呢
公司25.9月份给员工全额垫付社保款1486元,员工在9月份一次性付款给公司25.9-10月份2个月社保款2972元(费用都是员工个人承担),而该员工10月份基数调增社保需补缴2个月费用58.48元公司先垫付,可是这个58.48元员工是在25.11月份才支付给公司的,那请问老师这样费用如何走会计分录
老师,麻烦问下建筑工程企业:异地11月已经预交增值税30000,城建税1000,教育费附加500,地方教育费附加300,水利建设基金200,现在12月回当地税务系统抵扣完预交的30000增值税后申报11月所属期增值税电子税局申报实际缴纳增值税40000,城建税1500,教育费附加600,地方教育费附加400,水利建设基金300,麻烦问下预交和实际12月交税的分录应该怎么计提做分录
刚刚开的发票名称错了,怎么冲红
分包方是个人不给我们代开发票。找的别的公司开发票。这样可以吗