那么现在只有更正申报了

我第三季度 买了保险但是没收到发票 然后 我做了 借:销售费用 21050.78 贷:其他应付款 21050.78 借:其他应付款 21050.78 财务费用 16 贷:银行存款 21066.78 然后第三季度利润表显示的财务费用就是21050.78 然后在第四季度收到了发票 然后我做了 借:其他应付款 21050.78 贷:销售费用 21050.78 然后根据发票 借:销售费用 19659.87 应交税费(进)1179.59 管理费用(车船税)211.32 贷:其他应付款 21050.78 然后第4季度销售费用出现负数了 这个应该怎么调呀[流泪][流泪][流泪]
老师,你好,我出售了一个固定资产,现在我要计入其他业务收入,昨天我问了老师了,后来忘记问了第2个分录怎么办呢?
老师早上好,我十二月做了个借:银行存款,贷:其他业务收入,没有做销项税,申报税时,也忘记做无票收入,三月又把票开出来了,这业务怎么调呢,
老师请问23年一季度的增值税报表,现在税务局问我,第四项,免税销售额8000是什么,我们公司是小规模纳税人,我自己也忘记这8千怎么会填在第四了,请问怎么办
老师,我们公司是小规模纳税人,第一季度开具3%专票2万元,开具1%普票30万元,还有未开票收入5万元,我把专票2万填写在第二栏增值税专用发票不含税销售额,普票30万填写在第三栏其他增值税发票不含税销售额,第一季度全部收入37万填写在第一栏应征增值税不含税销售额,得出来的税额是1.11万,不知道这样申报对吗?
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
跨月了,还可以更正吗,在哪更
我要办税-税费申报及缴纳—申报更正-申报更正与作废
会产生费用吗?
如果有的话,我自己承担自己付可以吗
如果是补税有滞纳金的哈
没有税款
开的普票是填第三栏对吧
没有税款不做更正可以吗?
那么就不需要补交税费的
不更正申报可以吗
不行的,申报错误了,必须要更正
我把数拆开,分别填3和10行后好多格都显示红色的了
把你的申报表主表和附表发过来看看。
老师, 我是直接打开增值税那个表改的。 我是不是操作错了 您给我讲一下正确的操作方法,谢谢了
我需要看见你的申报表是什么填的才知道是否错误,明早发过来看看吧,
老师,我应该是没错。因为我是免税的,无票收入和开的普票的数据填在第10栏,是没有错的。是吧
是的,季度低于30万,无票收入和开的普票的数据填在第10栏。
老师,我开票的是9月份卖出去的购物卡,做的预收。10月份开的票。实际还没有真正确认消费。这种情况
那个预收款不需要申报增值税
那10月份开票了,就要报?
是的,以后开带税率的发票才申报收入