同学你好 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理

老师你好。金蝶K3 系统 固定资产模块,本月购入固定资产卡片录入完需要生成凭证,生成时反馈失败。失败原因请查看照片。请问是这种原因失败我需要怎么调整?
金蝶固定资产模块调拨资产,从一个货主组织调入资产,调入方生成凭证 固定资产科目金额怎么是资产原值,怎么不是调出方未折旧完的净值金额??
请问19年入账的固定资产是20800元,计提折旧至2021年12月末 资产负债表期末余额是4535元。现在我申报汇算清缴扫描出现这个提示。我要如何修改处理? ◆ 1.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列“固定资产合计_账载金额_资产原值金额”为:【20800】元; 2.您单位填报的《资产负债表》中的“固定资产原价”期末余额为:【4535】元; 3.您单位申报的《资产负债表》固定资产项目原值期末余额与A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列固定资产合计_账载金额_资产原值金额不一致,请核实。
事业单位接受其他单位无偿调拨固定资产,原值2万,计提折旧1.1万,净值0.9万,请问如何入账? 录入固定资产系统的时候卡片如何制作呢,取得日期写资产调拨来的时间还是原单位购买固定资产的时间?折旧额折旧年限怎么填写呢?谢谢!
固定资产报废时,进去固定资产变更记录,点生成凭证,生成的凭证,借:固定资产清理,累计折旧,贷:固定资产,出问题的是贷方的固定资产科目不对,是另外一个固定资产,但金额是对的,请问老师这个怎么改变
老师,法人是企业股东在企业开支我,申报个税了,但没签劳动合同,这有纳税风险
老师:直接计入所有者权益的利得与损失是什么意思?
老师好?请问有没有认识做政府惠企项目政策的?公司是宁夏的。
老师,请问现在动车票和客车票这些都是有电子车票了吗?请问没有开具电子发票,只凭电子车票可以报销入账吗?只凭车票,是不是只能进项税额扣除,但是没法企业所得税税前扣除?
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
这是调出方的分录处理,我要问的是调入方生成的凭证是什么样的?
同学你好 你们买入的二手固定资产?
不是,是集团公司底下两个公司之间的调拨资产
那就借固定资产 贷上级拨入
调入方生成凭证 固定资产科目金额怎么是资产原值,怎么不是调出方未折旧完的净值金额??
这个可以按照上家的净值