同学你好 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理
老师你好。金蝶K3 系统 固定资产模块,本月购入固定资产卡片录入完需要生成凭证,生成时反馈失败。失败原因请查看照片。请问是这种原因失败我需要怎么调整?
金蝶固定资产模块调拨资产,从一个货主组织调入资产,调入方生成凭证 固定资产科目金额怎么是资产原值,怎么不是调出方未折旧完的净值金额??
请问19年入账的固定资产是20800元,计提折旧至2021年12月末 资产负债表期末余额是4535元。现在我申报汇算清缴扫描出现这个提示。我要如何修改处理? ◆ 1.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列“固定资产合计_账载金额_资产原值金额”为:【20800】元; 2.您单位填报的《资产负债表》中的“固定资产原价”期末余额为:【4535】元; 3.您单位申报的《资产负债表》固定资产项目原值期末余额与A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列固定资产合计_账载金额_资产原值金额不一致,请核实。
事业单位接受其他单位无偿调拨固定资产,原值2万,计提折旧1.1万,净值0.9万,请问如何入账? 录入固定资产系统的时候卡片如何制作呢,取得日期写资产调拨来的时间还是原单位购买固定资产的时间?折旧额折旧年限怎么填写呢?谢谢!
固定资产报废时,进去固定资产变更记录,点生成凭证,生成的凭证,借:固定资产清理,累计折旧,贷:固定资产,出问题的是贷方的固定资产科目不对,是另外一个固定资产,但金额是对的,请问老师这个怎么改变
跨季度的税本来是要缴税的,但是上季度有红冲抵减后不用缴税的会计分录怎么做
计算所得税费用的时候,用利润调增调减之后计算,为啥还要再加上递延所得税负债和递延所得税资产?
投资公司把一个房产项目卖了,但是钱收不回来,怎么做分录哈
您好~想咨询下:应交税费-应交增值税-进项税额转出,月末/年末的会计处理一样吗?月末这么做凭证对吗? 借:应交税费一应交增值税一销项税额 应 交税费一应交增值税一进项税额转出 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 应交税费一应交增值税一转出未交增值税 (销项+进项转出-进项) 借:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 贷:应交税费一未交增值税 上缴增值税分录 借:应交税费一未交增值税 贷:银行存款
请问一般纳税人,数量1,单价100,税额13,总金额113,这个产品成本多少钱,是看单价100/1=100,还是113/1=113,成本是100还是113
老师,公司的应收款由别的公司代收了,公司的帐怎么做分录?
老师 公司可以给个人开发票吗
老师,我们是用小企业会计准则,公司没有专人负责预算总成本,所以没法预估完工百分比,我可以直接就是工程施工转入主营业务成本,确认主营业务收入,就是不用那个工程毛利科目,可以吗?
老师,我刚去一家公司,我们是做旅游第三方平台,赚取中间差价的,客户从同城下单,然后同城推单,我们在去相应酒店下单,这个平台给我们开票是经济代理服务,代订房费,我弄不太明白这个逻辑关系,那酒店开票给谁呀,我们是给客户开票吧,开住宿费好像
老师易税云平台跳出备案单证这个要不要管它。
这是调出方的分录处理,我要问的是调入方生成的凭证是什么样的?
同学你好 你们买入的二手固定资产?
不是,是集团公司底下两个公司之间的调拨资产
那就借固定资产 贷上级拨入
调入方生成凭证 固定资产科目金额怎么是资产原值,怎么不是调出方未折旧完的净值金额??
这个可以按照上家的净值